你好; 是的。對(duì)公支付;? 這個(gè)超過(guò)了 500 需要開(kāi)票給你做賬 ; 你記得代扣代繳個(gè)稅的? ?
老師 您好 單位雇傭臨時(shí)工 沒(méi)有在個(gè)稅里面申報(bào)工資 但是實(shí)際發(fā)放臨時(shí)工資 可以稅前扣除嗎?
老師,單位雇個(gè)臨時(shí)工,做了一個(gè)月,每小時(shí)40元,可以對(duì)公付工資嗎,進(jìn)成本,稅前扣除嗎?
老師小額零星支出,公司一個(gè)月最多能有多少?有限制嗎?我雇臨時(shí)工,一個(gè)月會(huì)雇3到5次同一個(gè)人,每次300可以嗎?可以稅前扣除嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,單位是做露營(yíng)的,就是臨時(shí)請(qǐng)工人卸貨的費(fèi)用,直接支付給這些臨時(shí)工了,請(qǐng)問(wèn)需要替他們申報(bào)個(gè)稅嗎?還有十一期間比較忙雇傭的臨時(shí)用工,人員的支付的工錢(qián),都是每一發(fā)票的,因?yàn)榻o個(gè)人,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳能扣除嗎?
老師,我們公司是做光伏電站安裝的(一般納稅人),我們單位給臨時(shí)工購(gòu)買(mǎi)的雇主責(zé)任險(xiǎn)可以進(jìn)行認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?但是臨時(shí)工我們不做工資申報(bào)個(gè)稅的,這種情況的可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎??抵扣了會(huì)計(jì)分錄怎么做?麻煩一一指導(dǎo)一下哈
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費(fèi)客戶用私戶把錢(qián)打在公司公戶上,這個(gè)怎么處理,是給客戶開(kāi)票嗎?怎么處理收到的這筆錢(qián)
老師你好,老板有意要減資,注冊(cè)資本認(rèn)繳500萬(wàn),A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬(wàn),已實(shí)繳168萬(wàn);B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬(wàn)?,F(xiàn)在要把兩個(gè)股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊(cè)資本只保留兩個(gè)股東實(shí)繳部分218萬(wàn),這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)23萬(wàn)。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師,那這個(gè)人進(jìn)個(gè)稅系統(tǒng)里,我給他代開(kāi)發(fā)票,發(fā)票摘要走勞務(wù)費(fèi)還是啥費(fèi)用,我付稅金,這樣就能稅前扣除了唄。
你好;? ? ?走勞務(wù)費(fèi)即可 ;? 是的; 就可以稅前扣除的; 記得開(kāi)票給你哈??
老師,對(duì)他個(gè)人有影響嗎,開(kāi)發(fā)票我交稅金,不用他交。
你好; 正常開(kāi)票報(bào)稅; 這個(gè)是個(gè)人取得了所得; 那么不會(huì)影響的;只是次年匯算要做下匯算清繳綜合所得? ?
老師,我的意思是我進(jìn)系統(tǒng)幫他代開(kāi)發(fā)票,這樣產(chǎn)生稅金我來(lái)交,明年匯算清繳時(shí)不能再扣他錢(qián)了吧。
?你好 ;? ? 是的; 就不用的; 你繳納 你 稅費(fèi)你到時(shí)公司走營(yíng)業(yè)外支出; 匯算調(diào)整處理的??