同學(xué)你好 留抵退稅信息表單需填報(bào)經(jīng)營(yíng)時(shí)間起止、先進(jìn)制造業(yè)銷售額、同期全部銷售額、本期已申報(bào)免抵退稅應(yīng)退稅額。
增值稅留底退稅事情中特定行業(yè)銷售額和同期全部銷售額指的是什么?
老師好,留抵退稅中的“特種行業(yè)銷售額”,怎么填呢?
留抵退稅,特定行業(yè)銷售額和同期銷售額怎么填
老師你好,留底退稅制造業(yè)銷售額和同期銷售額怎么填?急急
你好老師,增值稅留抵退稅電子稅務(wù)局,特定行業(yè)銷售,同期全部銷售額根據(jù)啥填啊
車學(xué)堂不小心注銷了怎么登陸
老師你好!請(qǐng)問(wèn)一下我今天才注冊(cè)的話個(gè)體工商戶,下周要開(kāi)票,什么時(shí)候去申報(bào)呢?
我們是一般納稅人公司銷售使用過(guò)的貨車分錄這樣寫(xiě)對(duì)嗎?
與另外一家公司相互有貨款、發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi)等業(yè)務(wù),可以用“其他應(yīng)收款”核算嗎?
我公司為銷售沙石行業(yè),一般納稅人,簽的采購(gòu)合同含運(yùn)費(fèi)114元一噸,簽的銷售合同不含運(yùn)費(fèi)106一噸,這樣合理?
老師,有一個(gè)500萬(wàn)不算,為啥不算?
與另外一家公司有貨款、互相開(kāi)發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi),可以只用“其他應(yīng)收款”一個(gè)往來(lái)科目核算嗎?
你好,老師!我們有個(gè)公司,小規(guī)模納稅人,前任會(huì)計(jì)每月都申報(bào)著個(gè)稅,但是呢每月都沒(méi)有實(shí)際支付。 眼前沒(méi)有員工申訴,稅務(wù)預(yù)警,怎么解釋呢?
老師,節(jié)日快樂(lè)! 兩道選擇題的A選項(xiàng)為啥不對(duì)
老師,9月記8月的賬,8月銀行收到100多家公司的貨款,記帳能不能這樣記比如收8月貨款12萬(wàn),借銀行存款12萬(wàn),貸應(yīng)收賬款A(yù)公司1萬(wàn),應(yīng)收賬款B公司3萬(wàn)應(yīng)收賬款其他公司8萬(wàn),這樣匯總做
經(jīng)驗(yàn)時(shí)間填了。去年7月到上個(gè)月底。
如果不是特定行業(yè)這個(gè)就填0?
其它都填了,這個(gè)特定行業(yè)銷售額,不懂啥是特定行業(yè),哪些是特定行業(yè)呢?
目前列為特種行業(yè)的有: 1、旅館業(yè)(包括旅社、飯店、賓館、酒店、招待所、有接待住宿業(yè)務(wù)的辦事處、培訓(xùn)中心、住客浴室、度假村等) 2、印鑄刻字業(yè)(包括印刷、排版、制版、裝訂、覆膜、復(fù)印、打字、制作名片、鑄字、印章、刻字等) 3、舊貨業(yè)(包括舊貨市場(chǎng)、生產(chǎn)性廢舊金屬收購(gòu)站點(diǎn)、寄售調(diào)劑店、報(bào)廢機(jī)動(dòng)車(船)回收、拆解企業(yè)等)4、典當(dāng)業(yè)5、拍賣業(yè)6、信托寄賣業(yè)。 凡從事上述行業(yè)均應(yīng)辦理《特種行業(yè)許可證》。
噢。好的。謝謝老師
不用客氣祝你生活愉快
就是我這邊填0就可以了?
對(duì)的同學(xué)是這樣的
可是我這邊把這一年的銷售額填上。點(diǎn)下一步提醒我特殊行業(yè)銷售的要占比銷售額的50%以上呢。
沒(méi)有這個(gè)要求,同學(xué)
那我咋不能點(diǎn)下一步呢
這個(gè)你向?qū)9軉T確認(rèn)下,因?yàn)槲疑陥?bào)留抵退稅沒(méi)有這個(gè)方面要求
老師,那你把這次政策申請(qǐng)的退稅路徑給我下呢
自2019年4月1日起,試行增值稅期末留抵稅額退稅制度。(一)同時(shí)符合以下條件的納稅人,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還增量留抵稅額:1.自2019年4月稅款所屬期起,連續(xù)六個(gè)月(按季納稅的,連續(xù)兩個(gè)季度)增量留抵稅額均大于零,且第六個(gè)月增量留抵稅額不低于50萬(wàn)元;2.納稅信用等級(jí)為A級(jí)或者B級(jí);3.申請(qǐng)退稅前36個(gè)月未發(fā)生騙取留抵退稅、出口退稅或虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票情形的;4.申請(qǐng)退稅前36個(gè)月未因偷稅被稅務(wù)機(jī)關(guān)處罰兩次及以上的;5.自2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返(退)政策的。(二)所稱增量留抵稅額,是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。