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老師好,6月份收到一張發(fā)票,發(fā)票沒有抵扣,但是當月把錢已經(jīng)付了,現(xiàn)在該怎么做賬呢

2022-07-22 14:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-22 14:14

借成本費用科目,應交稅費待認證,貸:銀行放款。

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快賬用戶7946 追問 2022-07-22 14:16

抵扣以后該怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2022-07-22 14:18

借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:應交稅費-待認證

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借成本費用科目,應交稅費待認證,貸:銀行放款。
2022-07-22
你好;? 收到的發(fā)票是什么業(yè)務的;才好判斷科目的??
2023-02-06
補上就可以,借xx 進項稅額 貸其他應付款
2020-10-11
借固定資產(chǎn)應交稅費待認證,待銀行放款。
2021-07-07
同學你好 直接附在之前的抵扣分錄后面
2022-12-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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