您好,這個就是有疑點的發(fā)票,具體要查明細
老師,我們2018年在門店購買了電纜。因為大多是不含稅的,我們需要發(fā)票,最后他讓我們多交稅點給我們發(fā)票?,F(xiàn)在發(fā)票出問題了,被稽查了,他已經(jīng)認定為虛開,可我們怎么辦?稽查局讓我配合,我們該怎么辦?30萬16個點的票,我不是會計,我當時只負責一點出納加是采購
老師,我們被稅務局稽查了,讓寫疑點,稅務局的這個126274273.04是怎么算出來的啊
老師,稅務局老師稽查我們出口退稅、發(fā)過來一張表跟我這邊導出的數(shù)據(jù)銷售額一樣,但是稅局老師的退稅金額比我的多一萬多,這是怎么回事啊
老師您好 稅務局查賬,查出了40多萬的疑點成本發(fā)票,我們補了兩萬多的稅,這個稅款和滯納金,我該怎么走賬,分錄是什么?
老師 我們被稅務稽查 請問有些費用讓我們踢出來 也過了匯算清繳 請問我們是怎么做賬呢?
去年的采購發(fā)票現(xiàn)在能入賬嗎
你好,老師,在建工程期間產(chǎn)生的這個廢品收入,我是計入到其他業(yè)務收入合理嗎?
公司要開給海外一個出口勞務發(fā)票1000多萬,這個可以像出口貨物發(fā)票一樣直接開嗎?還是需要提前給稅務局備案之類的
老師 為什么固定資產(chǎn)都是要算殘值的呢
這個分錄看不太懂, 貸方是十頭生產(chǎn)性生物資產(chǎn)的原值,那么借方對應的應該是生產(chǎn)性生物資產(chǎn)已經(jīng)折舊的部分。剩下的就是十頭沒折舊部分,多出來就是要轉(zhuǎn)成消耗性資產(chǎn)部分,對吧?
老師我們給A公司開的發(fā)票,B公司給我們付的款,然后這兩個公司之間有個代付協(xié)議可以么
老師,?我公司是做高新企業(yè)的,24年的時候我們在企業(yè)所得稅匯算清繳研發(fā)加計扣除填寫了數(shù)據(jù),在調(diào)整表調(diào)增了加計扣除數(shù),相當于沒有享受高新加計扣除,只享受了小微企業(yè)優(yōu)惠政策?,F(xiàn)在稅局問為什么不享受高新加計扣除,怎么解釋合理一點
年終獎單獨計算,稅率表是多少 在這個單位是按照正常薪資每個月繳納個稅了,另一個單位是按照銷售入職的,年中結(jié)算獎金,那獎金是單獨入賬?
老師我想問一下我們公司把我在稅務局設(shè)置成財務負責人,報稅表上的經(jīng)辦人顯示的也是我的名字,這要是后續(xù)公司出現(xiàn)問題我要擔責嗎
老師,客戶誤把我公司貨款,匯到我公司關(guān)聯(lián)公司A,不能將貨款退回給客戶,因為這是打官司回款的,如何平賬!可以將關(guān)聯(lián)公司收到的貨款轉(zhuǎn)到我公司嗎?用寫什么協(xié)議之類的嗎!如何操作!
接受發(fā)票含稅金額合計我可以用20年1-12月增值稅附表二里面認證勾選的發(fā)票吧
這個,稅局有說是哪些發(fā)票嗎?還是讓你自查呢
沒說,就是如上圖所示的列的疑點
固定資產(chǎn)和在建工程變動,這個數(shù)據(jù)怎么查,是用12月申報的資產(chǎn)負債表在建工程和固定資產(chǎn)合計數(shù)期末減期初嗎
查明細賬啊,把這些發(fā)票都找出來