您好,就是滯后繳納稅費(fèi)導(dǎo)致的類似罰款,企業(yè)所得稅不能扣除
老師,以前年度損益調(diào)整補(bǔ)繳企業(yè)所得稅需要繳納滯納金嗎
21年調(diào)整稅務(wù)報(bào)表 需要補(bǔ)覺(jué)企業(yè)所得稅 出現(xiàn)了滯納金 會(huì)影響企業(yè)信用等級(jí)嗎
稅收滯納金是什么意思?它會(huì)影響企業(yè)所得稅嗎?需要進(jìn)行納稅調(diào)整嗎?
企業(yè)年金是什么意思需要從所得稅匯算清繳中調(diào)整嗎
企業(yè)滯納金未進(jìn)行納稅調(diào)整是什么意思
排污費(fèi)和垃圾處理費(fèi)是免稅的,在顧客沒(méi)交錢之前如果給他開(kāi)了普通發(fā)票或者增值稅專用發(fā)票的話,算是虛開(kāi)發(fā)票嗎?
本體維修金只能開(kāi)收據(jù)的,在顧客沒(méi)有交錢之前卻開(kāi)了增值稅專用發(fā)票算虛開(kāi)發(fā)票嗎?
您好,外貿(mào)出口企業(yè),辦理出口退稅,導(dǎo)入的四票信息,數(shù)據(jù)自檢出來(lái)的信息有三票提示存在錯(cuò)誤類疑點(diǎn),疑點(diǎn)對(duì)象為外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)項(xiàng)明細(xì)申報(bào)表表,疑點(diǎn)代碼A0215,疑點(diǎn)內(nèi)容,申報(bào)的發(fā)票余電子信息,應(yīng)不予受理。但是此前信息都比對(duì)成功了的呢?這和我們的第一次申報(bào)退稅有關(guān)嘛?
老師好,我們公司是做軟件開(kāi)發(fā)的,有即征即退增值稅?,F(xiàn)在以公司名義買了一輛車,進(jìn)項(xiàng)抵扣稅額可以用于增值稅即征即退的進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,您好!私企以員工名字買了一輛公車,用做單位用車,還是以員工名字歸還車輛貸款?這樣怎么做賬呢?
請(qǐng)問(wèn)廠里員工工資發(fā)現(xiàn)金,可以正常做支出賬嗎?做成本嗎?沒(méi)有走公帳發(fā)工資的情況
國(guó)家外匯管理局?jǐn)?shù)字外管平臺(tái)(ASOne)收付匯日期查詢?nèi)掌跁r(shí)間間隔最大只能是31天是嗎?
2024年前注冊(cè)的個(gè)體工商戶,但是一直沒(méi)去稅務(wù)登記,這個(gè)需要報(bào)稅嗎?
老師公司轉(zhuǎn)給經(jīng)理1萬(wàn),然后經(jīng)理又把錢轉(zhuǎn)給老板私人賬戶,是不是為了避稅,那這個(gè)錢在賬上一直掛著其他應(yīng)收款經(jīng)理,怎么辦
老師好 利息收入怎么做賬和月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做賬平衡?
一項(xiàng)支出中包含10萬(wàn)的稅收滯納金,這一項(xiàng)在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)要進(jìn)行納稅調(diào)整嗎?
您好,支出全部明細(xì)構(gòu)成是?
第五項(xiàng)那個(gè)
您好,是10萬(wàn)元納稅調(diào)增
意思就是稅收滯納金需要繳納企業(yè)企業(yè)所得稅
您好,是不能企業(yè)所得稅前扣除
那工資的300萬(wàn),不是要據(jù)實(shí)扣除嗎?這個(gè)不需要進(jìn)行納稅調(diào)整嗎
您好,工資300萬(wàn)元據(jù)實(shí)扣除
那這塊兒不需要納稅調(diào)整嗎
您好,工資300萬(wàn)元沒(méi)有納稅調(diào)整