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老師你好 請問一下3-6月份的應(yīng)收款、現(xiàn)在收到款、給對方開發(fā)票的話。發(fā)票如何記賬 還是計在 借銀行存款 應(yīng)收賬款這上面就行了

2022-07-19 15:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-19 15:48

你哈,你們之前確認收入沒

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快賬用戶4202 追問 2022-07-19 15:48

確認了的

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快賬用戶4202 追問 2022-07-19 16:58

已經(jīng)確認了的????

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齊紅老師 解答 2022-07-19 17:50

那就發(fā)票放到這筆收入憑證的后面的

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你哈,你們之前確認收入沒
2022-07-19
這個預收賬款和應(yīng)收賬款都是掛一個嗎,那這個可以對沖掉就可以
2020-12-17
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入
2022-11-16
同學你好 很高興為你解答 現(xiàn)在A做賬的話是借其他應(yīng)收款B.貸銀行存款, 【正確】 B收到發(fā)票是借費用,貸其他應(yīng)付款A 也可以直接沖銷應(yīng)收賬款B
2021-07-11
你看看你銀行存未是多付了還是怎么的,多付是不是去要回來,少付了付給別人。 借 應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)貸 應(yīng)付賬款,調(diào)整原來的暫估款。然后再相應(yīng)調(diào)整 應(yīng)付賬款 借或貸 應(yīng)付賬款 借或貸 銀行存款 就是你要收或付的差額。另外你們這個不合規(guī),一般是發(fā)票到了再付款,怎么發(fā)票都沒到就付暫估款了。
2021-11-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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