你好;? ? 這個? 按照 用途到時計入福利費和招待費即可? ?
我今天遇到一個問題,想向你咨詢下[微笑] 我目前是出納崗位,采購人員在外買了東西,到我這填寫一張領款憑證,總金額是12000多,然后有幾十張單子(里面有買幾百或者上千元的小機器,有餐費,有油費,有加工費,還有手套,螺絲,運費什么的等等)我把所有的單子都附在這一張領款憑證后面,然后我會計說不可以這樣領錢。 她說要把這幾十張單子按設備,餐費,加工費,雜物等什么的分類,如果分成5類,就要寫5張領款憑證,這五張領款憑證加起來的總金額是12000多。,這樣是對的嘛
購買粽子這種就是一個老板先出總金額然后在平分購買粽子的錢這是弄到哪里面去然后這粽子有些是送人有些是發(fā)送給員工的
老師我有個問題要咨詢一下,就是說平常我們做那個資產負債表里面不是有個貨幣資金嗎?那個貨幣資金里面我填的就是我們銀行供貨的那個單月的的余額,還有加上我們平常平常不是內賬,有一個日記賬嗎?平常流水的日記賬里面有個現(xiàn)金,我就是用用,這個銀行儲庫存加這個現(xiàn)金里面這個錢去作為。貨幣資金,然后,然后我們不是要算出什么未分配率,還有這些這些種種的,然后才算,才能夠做出利潤表和資產負債表,但是我發(fā)現(xiàn)一個問題,說如果現(xiàn)在要來做賬的情況下。
關于出納現(xiàn)金支出業(yè)務如,主動支付的情況下,需編制付款單,比如出去購買桌椅,那不知道桌椅是多少錢,那怎么算出應付款金額?然而怎么編制付款單呢?然后出去購買桌椅的也不是出納親自出去購買,不是應該購買人購買桌椅的時候把錢支付給店家也就是收款人應該開一個收據(jù)給購買人,然后購買人在拿著這些收據(jù)給出納,然后出納再核對單據(jù)給予報銷嗎?出納付完錢之后出納再根據(jù)這些單據(jù)編制付款憑證嗎?還是說本身就是購買人,買完東西拿著所有的票據(jù)找到出納報銷,然后出納在根據(jù)購買人所給的票據(jù)再編制一張總的付款單,給購買人報銷,最后,出納再根據(jù)所有的票據(jù)編制付款憑證嗎?
他賣我的就是太陽能板子,逆變器,這些都屬于光伏發(fā)電設備里面的一種類。他開不了光伏板子逆變器這些類目啊,他也是問,他是問原光伏的那個板子的原廠家采購過來就是我給你解釋一下這個邏輯吧,就說我是總包,然后總包打個比方,100萬接過來,我90萬把這個項目整體承包給別人,別人隨便買什么工程材料,跟我不搭嘎,是這么個概念。那他要給我開90萬發(fā)票,你覺得他給我開什么類目好?是這樣子的。老師這個票怎么開合適。
你好,我今天去面試,然后那個老板就給我轉了兩次錢,一次一萬五,一次一萬六千多,讓我給他轉到公司賬戶,但是我沒有任何的收益,我沒盈利一分錢,這樣算違法嗎,因為我當時也是腦子糊涂了,沒想明白就轉了,我以為就是幫忙而已
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師您好,請問現(xiàn)在注冊資本實繳是多久內交齊?
我們店鋪比如說,拼多多是一個主體,天貓和京東一個主體,同一個法人,這樣會有影響嗎?
本年利潤是負數(shù),年底結轉到未分配利潤中,未分配利潤是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補虧損嗎?
老師,這題C為什么不對
@董老師,晚上好,提問的
怎么建賬?怎么做工商年報?怎么做匯算清繳?
我現(xiàn)在的就業(yè)形勢怎么樣?該不該離職?
那我這是一半給公司員工一半送人我可以就全部寫在福利費里面不就不分招待費了
?你好1.? 不能哈;? 分別做賬? ?
我知道但是這是總金額數(shù)字難道我還要對半4000弄招待另外弄福利?
?你好;? 你們自己 員工和客戶; 你們自己要做登記的;? 這個 完全是可以區(qū)分的哈? ?
我們是那種總金額就這個數(shù)字然后送給員工粽子呢是送給客戶之后剩下來的給員工的我們買粽子液是按箱買的那種
?你好; 你們買的散裝的嗎 ? 還是盒裝的;? 你們行政人員都不統(tǒng)計 ;? ? 正常都要統(tǒng)計的; 嚴格來說 都可以區(qū)分的? ?
我們沒有統(tǒng)計就是酒店買的6箱粽子然后里面是盒裝粽子禮盒
?你好 ;? 盒裝的肯定好區(qū)分的; 你就是不想?yún)^(qū)分嗎?? ?
不是我這個業(yè)務就是3個老板平分買粽子錢總金額24960每個老板出8320你意思是說我這還要對半一半招待一半福利?還有去酒店買了好幾箱粽子一箱有多少粽子禮盒我又不知道的老板自己買的然后他自己送給別人剩下的禮盒再給工人的
?你好1;? ? 不是一樣一半 ; 而是需要你按照送給員工 和? 客戶對應的數(shù)量計算出來金額 做科目? ?