你好,如果是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn) 的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
為什么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,非要通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
把應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅的所有明細(xì)科目轉(zhuǎn)入的轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后再把轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)入到未交增值稅的目的是什么,可以不通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅,直接轉(zhuǎn)入到未交增值稅嗎,
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)月末咋結(jié)轉(zhuǎn),,是先轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)嗎,再?gòu)膽?yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)科目轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅嗎
老師!為什么銷項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后再轉(zhuǎn)入未交增值稅,為不直接轉(zhuǎn)入未交增值稅呢
老師 轉(zhuǎn)出未交增值稅和轉(zhuǎn)出多交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅那種情況才結(jié)轉(zhuǎn)呢
老師,小規(guī)模月度不超 10免稅,是不是包含普票和專票的銷售額
老師你好,想問(wèn)下公司員工給另外一家公司干活,公司會(huì)結(jié)算單我們公司,之前是計(jì)提的公司多的沖銷售費(fèi)用,那銷售費(fèi)用不夠充的也就是小于了這個(gè)金額到時(shí)候怎么處理呢?
老師好:想了解下,增值稅一般納稅人,輔導(dǎo)期管理辦法,現(xiàn)在還適用嗎?實(shí)際操作層面,還有預(yù)繳增值稅的說(shuō)法嗎?
董老師 在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~
建筑公司與個(gè)人發(fā)生的過(guò)橋費(fèi)可以據(jù)實(shí)扣除,還是限額扣除
標(biāo)書中資金來(lái)源和資金類型怎么填寫?
發(fā)票上的稅額是需要開票方繳納的嗎
小規(guī)模納稅人開10萬(wàn)普票,交多少稅啊
老師問(wèn)一下這道題怎么做呀
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
未交增值稅轉(zhuǎn)到減免稅款呢
轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額是這樣的
你好,是什么情況下,需要把未交增值稅? 轉(zhuǎn)到? 減免稅款呢??
這幾個(gè)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 產(chǎn)生未交增值稅負(fù)數(shù)余額,用前期加計(jì)抵減余額抵應(yīng)交的增值稅的
你好,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) ,未交增值稅是正數(shù),而不是負(fù)數(shù)啊?
那這個(gè)未交增值稅怎么調(diào)到減免稅款呢
你好,是減免的稅款抵扣了應(yīng)交增值稅的意思嗎??