你好,如果是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn) 的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

為什么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,非要通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
把應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅的所有明細(xì)科目轉(zhuǎn)入的轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后再把轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)入到未交增值稅的目的是什么,可以不通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅,直接轉(zhuǎn)入到未交增值稅嗎,
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)月末咋結(jié)轉(zhuǎn),,是先轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)嗎,再?gòu)膽?yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)科目轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅嗎
老師!為什么銷項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后再轉(zhuǎn)入未交增值稅,為不直接轉(zhuǎn)入未交增值稅呢
老師 轉(zhuǎn)出未交增值稅和轉(zhuǎn)出多交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅那種情況才結(jié)轉(zhuǎn)呢
老師,今年的政府補(bǔ)助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費(fèi)沒(méi)有分?jǐn)傆?jì)入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個(gè)體工商戶沒(méi)有票怎么報(bào)稅,
老師,就剛才問(wèn)題再問(wèn)一下,如果是一年還本付息的話,每個(gè)月做賬需要計(jì)提利息嗎?還是付本金時(shí)再直接入財(cái)務(wù)費(fèi)用?(董孝彬老師)
10、商品流通企業(yè)會(huì)計(jì)中批發(fā)企業(yè)外購(gòu)商品的成本一般指的是(A、進(jìn)貨原價(jià)B、價(jià)款加上運(yùn)雜費(fèi))。C、價(jià)款加上運(yùn)費(fèi)D、購(gòu)進(jìn)商品支付的所有款項(xiàng)
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實(shí)質(zhì),分錄該如何做
老師,請(qǐng)問(wèn)老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢(qián),是不是只能跟小規(guī)模公司借錢(qián),還有其他合理拿錢(qián)的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價(jià)收,甚至?xí)嗍者\(yùn)費(fèi),出口報(bào)關(guān)單是按Fob出口,會(huì)計(jì)做賬也是按fob確認(rèn)收入,代收的運(yùn)費(fèi)貨代會(huì)開(kāi)一部分運(yùn)輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價(jià),20元是運(yùn)輸費(fèi),10元剩余也就給我們了。這10元要報(bào)收入嗎?會(huì)計(jì)把這20元做成了銷售費(fèi)用,感覺(jué)不對(duì),出口報(bào)關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢


未交增值稅轉(zhuǎn)到減免稅款呢
轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額是這樣的
你好,是什么情況下,需要把未交增值稅? 轉(zhuǎn)到? 減免稅款呢??
這幾個(gè)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 產(chǎn)生未交增值稅負(fù)數(shù)余額,用前期加計(jì)抵減余額抵應(yīng)交的增值稅的
你好,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) ,未交增值稅是正數(shù),而不是負(fù)數(shù)啊?
那這個(gè)未交增值稅怎么調(diào)到減免稅款呢
你好,是減免的稅款抵扣了應(yīng)交增值稅的意思嗎??