同學(xué)你好,你的理解是正確的,殘疾人加計(jì)扣除,需要在匯算清繳的時(shí)候填加計(jì)扣除明細(xì)表,你要把10萬塊錢填進(jìn)去,就可以從所得稅稅前再扣除10萬。
支付給殘疾職工工資是指應(yīng)發(fā)工資額,不包括企業(yè)為職工繳納的社會(huì)保險(xiǎn),但包括個(gè)人從工資中繳納的社會(huì)保險(xiǎn)。 《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于安置殘疾人員就業(yè)有關(guān)企業(yè)所得稅優(yōu)惠問題的通知》(財(cái)稅[2009]70號(hào))規(guī)定,企業(yè)安置殘疾人員的,在按照支付給殘疾職工工資據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,可以計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)按照支付給殘疾職工工資的100%加計(jì)扣除。請(qǐng)問老師取圖片的哪個(gè)數(shù)加計(jì)扣除
按照支付給殘疾人職工工資的100%加計(jì)扣除是指:總工資是100萬(其中給殘疾人的工資10萬),這時(shí)計(jì)算企業(yè)所得稅允許稅前扣除的是100?10嗎?
老師,這里支付給殘疾人的工資50萬已經(jīng)可以據(jù)實(shí)扣除的啊,但是答案解析里面又說調(diào)減50,就是加計(jì)扣除的這個(gè)50給調(diào)減,他這個(gè)意思是不是可以理解為殘疾人工資200%扣除呢???就是我本來支付50萬工資給殘疾人,但是卻允許我扣除100萬是這個(gè)意思嗎?
安置殘疾人員所支付的工資加計(jì)扣除100%,是指殘疾人工資全部據(jù)實(shí)扣除,還是殘疾人工資*2倍,也就是再算一倍?
請(qǐng)教一下企業(yè)所得稅 企業(yè)安置殘疾人員,按照支付殘疾職工的100%加計(jì)扣除 100%加計(jì)扣除的意思是 比如這個(gè)人工資3千 企業(yè)扣除6千嗎
您好老師 外貿(mào)企業(yè)出口免稅,不退稅產(chǎn)品,不用做退稅填報(bào)對(duì)吧,增值稅報(bào)表需要怎么處理,怎么填列呢?
老師,您好,我們公司的在建工程還有一些余額,實(shí)際該結(jié)轉(zhuǎn)的都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了。有貸方余額,有借方余額,領(lǐng)導(dǎo)說讓處理了,這該怎么處理。貸方余額應(yīng)該是把借方的給結(jié)轉(zhuǎn)了。
老師,公司鋪面裝修,交給一員工去處理,他借了幾萬元出去,現(xiàn)在報(bào)銷,只有一張幾萬元的收據(jù)、合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告以及發(fā)票,這樣可以嗎
請(qǐng)問印花稅是怎么算的呢?
老師,我們有個(gè)小領(lǐng)導(dǎo)月中給小辦公室買了一臺(tái)空調(diào),開給公司的專票,要到月底才能給他報(bào)銷,憑證這樣編寫,您看對(duì)嗎?不到兩千塊錢,不入固定資產(chǎn)了。收到專票時(shí)~借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:其他應(yīng)付款。報(bào)銷后~借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款~基本戶。
老師,建筑工程的印花稅按萬分之3計(jì)算后,還需要減半征收嗎?
老師,建筑工程,材料運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)輸費(fèi),一般是計(jì)入材料成本是嗎?但是單獨(dú)才材料費(fèi)下設(shè)置明細(xì)科目核算呢?
我是客戶,但是供應(yīng)商寫報(bào)價(jià)單抬頭寫我的公司名可以的嗎?還是寫供應(yīng)商公司名報(bào)價(jià)單
老師 電子稅務(wù)局上可以導(dǎo)出來,其他公司開給我們的電子發(fā)票嗎?
經(jīng)營范圍只有食品零售,可以開豬肉,糧油發(fā)票嗎,還是得改農(nóng)產(chǎn)品啥的