同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)要抵扣的話(huà)就填寫(xiě)不含稅的金額
老師請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)不好增加二級(jí)科目嗎?請(qǐng)問(wèn)圖二這樣寫(xiě)對(duì)嗎? 我這個(gè)在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)對(duì)嗎?要不要自己寫(xiě)憑證?軟件上錄入固定資產(chǎn)怎么操作呢?原值是不含稅價(jià)嗎?期初累計(jì)折舊怎么填?這就鎖定什么意思,要不要勾選?入賬科目怎么選呢?
關(guān)于合并財(cái)務(wù)報(bào)表的問(wèn)題,將子公司報(bào)表中的一項(xiàng)固定資產(chǎn)賬面價(jià)值調(diào)整至公允價(jià)值時(shí),公允價(jià)值高出賬面價(jià)值100元,下面這個(gè)分錄為什么是借方遞延所得稅負(fù)債?不是貸方的遞延所得稅負(fù)債。負(fù)債項(xiàng)目增加在貸方,這里他為什么要寫(xiě)在借方呢?
固定資產(chǎn)核算應(yīng)設(shè)置的會(huì)計(jì)科目固定資產(chǎn)有在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,然后固定資產(chǎn)是有形資產(chǎn),使用壽命超過(guò)一年,是為生產(chǎn)商品提供勞務(wù)出租或經(jīng)營(yíng)管理而持有的,然后固定資產(chǎn)是增加記借減少記貸,固定資產(chǎn)清理是資產(chǎn)類(lèi)與固定資產(chǎn)借貸方向相反,借方表示費(fèi)用支出,貸方表示收入余額在當(dāng)發(fā)生費(fèi)用時(shí)在借方收入時(shí)在貸方,購(gòu)入不需要安裝的固定資產(chǎn)時(shí)借記固定資產(chǎn),購(gòu)入需要安裝的固定資產(chǎn)時(shí)借記在建工程,一般納稅人是固定資產(chǎn)不包含應(yīng)交稅費(fèi),小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)包含應(yīng)交稅費(fèi),已經(jīng)提足折舊仍繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)單獨(dú)計(jì)價(jià)入賬的土地和持有代售的固定資產(chǎn)這些企業(yè)不能對(duì)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊,當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)當(dāng)月不計(jì)提下月開(kāi)始記提,
請(qǐng)問(wèn)19年入賬的固定資產(chǎn)是20800元,計(jì)提折舊至2021年12月末 資產(chǎn)負(fù)債表期末余額是4535元?,F(xiàn)在我申報(bào)匯算清繳掃描出現(xiàn)這個(gè)提示。我要如何修改處理? ◆ 1.您單位申報(bào)表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列“固定資產(chǎn)合計(jì)_賬載金額_資產(chǎn)原值金額”為:【20800】元; 2.您單位填報(bào)的《資產(chǎn)負(fù)債表》中的“固定資產(chǎn)原價(jià)”期末余額為:【4535】元; 3.您單位申報(bào)的《資產(chǎn)負(fù)債表》固定資產(chǎn)項(xiàng)目原值期末余額與A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列固定資產(chǎn)合計(jì)_賬載金額_資產(chǎn)原值金額不一致,請(qǐng)核實(shí)。
老師我固定資產(chǎn)購(gòu)進(jìn)的原值含稅是623000,沒(méi)有抵扣認(rèn)證,期間提折舊268683.04,按照剩余的賬面354316.96做了無(wú)償轉(zhuǎn)讓沒(méi)有發(fā)生清理費(fèi),按視同銷(xiāo)售3%減按2%申報(bào)了增值稅,354316.96/1.03=343997.05*0.02=6879.94稅額原本是10319.91實(shí)交了6879.94 ,下面的分錄對(duì)應(yīng)的金額要怎么填,理不清思路,自己帶入數(shù)據(jù)之后分錄不平,又不知道哪里做錯(cuò)了 (1)借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) (2)借:應(yīng)收售價(jià) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款1%的減免這部分金額沖減固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額- 3%稅率 固定資產(chǎn)清理 (3)借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入-非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得(如果是損失計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出)
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營(yíng)業(yè)成本,含營(yíng)業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目?
老師 想問(wèn)一下怎么核對(duì)往來(lái) 比較快捷準(zhǔn)確
老師您好,請(qǐng)問(wèn)老師采購(gòu)需要提交財(cái)務(wù)哪些數(shù)據(jù)同時(shí)配合財(cái)務(wù)做好哪些工作呢
從哪幾個(gè)方面判斷一個(gè)企業(yè)是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè)?
老師,去年的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)我沒(méi)有進(jìn)個(gè)稅系統(tǒng)里面申請(qǐng)退費(fèi)?,F(xiàn)在已經(jīng)過(guò)了期限了,申請(qǐng)不了了,那也可以去主管稅務(wù)機(jī)關(guān)大廳申請(qǐng)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)嗎?
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補(bǔ)繳了2021年的增值稅,補(bǔ)交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因?yàn)橛行﹦趧?wù)費(fèi)多列了,有些汽油費(fèi)和餐費(fèi)多列了,說(shuō)公司沒(méi)有車(chē)輛不能入汽油費(fèi),餐費(fèi)要入到招待費(fèi)不能入差旅費(fèi),這樣所得稅都補(bǔ)交了,還要倒回去調(diào)2020和2021年的這些費(fèi)用嗎?
老師金碟軟件有試算平衡表嗎
商貿(mào)公司,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,
現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)速達(dá)里面從固定資產(chǎn)清單里看,原值是含稅價(jià),她生成憑證的時(shí)候在記賬憑證里手動(dòng)更改借固定資產(chǎn)是不含稅價(jià),借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀存。這樣的話(huà)固定資產(chǎn)清單里面的原值跟資產(chǎn)負(fù)債表里的原值數(shù)目就對(duì)不上。我現(xiàn)在怎么調(diào)整呢?
她這個(gè)是19年的固定資產(chǎn)入賬,現(xiàn)在的話(huà)我該怎么調(diào)整這個(gè)速達(dá)軟件呢?
這個(gè)直接調(diào)整固定資產(chǎn)卡片
2019年的固定資產(chǎn)卡片,怎么調(diào)整?
做固定資產(chǎn)卡片變動(dòng)處理
沒(méi)有這一項(xiàng)啊,只有固定資產(chǎn)增加和固定資產(chǎn)減少。怎么做不影響明細(xì)科目?19年的記賬憑證數(shù)是沒(méi)錯(cuò)的。是固定資產(chǎn)清單里面的數(shù)據(jù)錯(cuò)
這個(gè)折舊的明細(xì)沒(méi)有變化吧
那具體是從哪里進(jìn)去改呢?麻煩老師說(shuō)明細(xì)點(diǎn),謝謝
同學(xué)你好 就是固定資產(chǎn)卡片里的變動(dòng)處理
我用的是速達(dá)3000,沒(méi)有看見(jiàn)有這個(gè)固定資產(chǎn)卡片變動(dòng)處理耶
固定資產(chǎn)卡片有嗎
有,進(jìn)去就是固定資產(chǎn)增加和固定資產(chǎn)減少,沒(méi)有變動(dòng)一說(shuō)啊
同學(xué)你好 那你就減少那里操作
固定資產(chǎn)減少。金額怎么填?已經(jīng)折舊兩三年了。產(chǎn)生固定資產(chǎn)清理科目了
對(duì)的 按照剩余的金額來(lái)就可以了
做個(gè)固定資產(chǎn)減少,然后再做個(gè)固定資產(chǎn)增加?用剩余價(jià)值一減一增,變動(dòng)差額?
同學(xué)你好對(duì)的 這樣就可以