企業(yè)所得稅的成本不包括費用的。
老師,你好!請問我們個人獨資企業(yè),平時申報時,不超45萬減免的增值稅,我填到了營業(yè)外收入,平時預交申報時,我把營業(yè)外收入和成本費用相抵后,填到了成本費用里,填寫申報了,現在匯算清繳時,沒有沒有營業(yè)外收入,我可以像平時預交時,和成本費用相抵后,填寫到成本費用里嗎
老師,申報企業(yè)所得稅時,填寫營業(yè)成本時,忘記把費用一起填到成本那里去了,這樣有沒有什么問題的嗎
老師企業(yè)所得稅時,填寫營業(yè)成本是把所有費用都加起來的嗎?
企業(yè)所得稅季報沒有營業(yè)成本 需要把銷售費用管理費用填寫到營業(yè)成本那一欄嗎
老師你好,企業(yè)的工資記到了管理費用,沒有記到營業(yè)成本里,申報企業(yè)所得稅的時候,營業(yè)成本欄用寫數嗎
如果轉賬給私人的話,用報銷的方式轉有沒有影響?或者說哪種方式轉,對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉賬給私人的話,用報銷的方式轉有沒有影響?或者說哪種方式轉,對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉賬給私人的話,用報銷的方式轉有沒有影響?或者說哪種方式轉,對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉賬給私人的話,用報銷的方式轉有沒有影響?或者說哪種方式轉,對于做賬的時候沒那么麻煩?
公司上新三板,需要具備哪些條件
剛到建筑公司,涉及到我們是被掛靠方,人家是掛靠方,我們收他1.5%管理費,涉及跨市預繳稅費,比如5月份他們預繳了4000增值稅和附加稅,然后我們會計和我說了一句,這個他們交的稅費應該來說算是他們的成本的,說成本票什么的,我沒懂什么意思
接賬回來做,發(fā)現期初賬務上的留底進賬金額,跟電局上的留底進賬金額差了一萬多,怎么辦呢?
請問公司賣化妝品,然后贈送美容儀器,儀器拿進項票回來了,做費用還是什么,小規(guī)模
銷售機動車發(fā)票怎么開具
未開票客戶可以沖掉應收賬款中還沒開票的客戶嗎
我知道,但是填的時候不記得沒留意看,以為算利潤就一起填進去了,這樣有什么問題的嗎?
費用沒有填寫到成本里,那是對的。
我的意思是我沒留意看就把費用一起填到那個成本里面了,是填了不是沒有填
需要做更正申報處理。
已經跨年的了哦,也更正申報?
,聯(lián)系您的稅務局,按稅務局說的處理。