你好,是增量留底嗎?如果是的話,借銀行存款貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
老師,你好收到作廢發(fā)票退回增值稅怎么做分錄
收到退回的增值稅應(yīng)該怎么做分錄
收到增值稅退回怎么做分錄
收到匯算清繳退回增值稅怎么做分錄啊
收到增值稅退回分錄,怎么做
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應(yīng)納稅額申報繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項稅額。那么,如果當(dāng)時沒有做進(jìn)項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請老師解答
收入確認(rèn),報關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒有報關(guān)的,以什么時間確認(rèn)收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
老師,公司商務(wù)叫了個叉車出貨,自己給叉車?yán)习甯读隋X,然后公對公開了票怎么辦?
忘記申報7月份個稅了,稅務(wù)局出了限期申報的通知,限期內(nèi)已經(jīng)申報了,處罰多久會出來?
老師 我是代賬會計 然后想在公司走工資可以嗎? 我一天工作一上午 8.30-11.30 每周工作五天 一個月工資2900 這種情況下 我的工資可以申報工資薪金稅前扣除嗎? 可以不交社保嗎?
賬外經(jīng)營是什么意思?
老師,請問下挖煤的欠我們500多萬。一直不還,我們該怎么辦?公司
不是,是減半征收退回的
你好,是不是延期交稅了?增值稅沒有減半退回的。
收到了增值稅啊,那應(yīng)該是什么科目
是不是制造行業(yè)延期交稅,如果是的話,借銀行存款貸應(yīng)交稅費,未交增值稅, 你繳納的時候在做相反的。
減半繳納的是六稅兩費減半的政策,不包含增值稅的。
可是我收到的是以前月份的增值稅的一半呀。這個要怎么理解呢
你好,具體的是幾月份的。
知道是哪一個政策退回來的嗎?
延期交稅是有的,但是退增值稅這個政策是不知道按照哪個政策來定的
具體的是幾月份的增值稅你知道嗎?
按照金額算,應(yīng)該是去年10月份的
那就是延期繳納的 增值稅其他的沒有優(yōu)惠了
做的分錄怎么做?收到退回的
借銀行存款貸應(yīng)交稅費未交增值稅,這個稅收到了錢 借應(yīng)交稅費,未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 這個是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的。
沒做轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目、。直接就做了未交增值稅這個科目、現(xiàn)在要怎么做賬?
你當(dāng)時借應(yīng)交稅費未交增值稅貸,銀行存款繳納的分錄做這個結(jié)轉(zhuǎn)的分錄沒有做嗎?如果沒有做的話,只需要借銀行存款貸應(yīng)交稅費,未交增值稅就可以的。
當(dāng)時做的時候。就做了應(yīng)交稅-未交增值稅,貸銀行存款
那就借銀行存款貸應(yīng)交稅費,未交增值稅就可以了。