你好,是的,所以就是 借 委托加工物資 貸 庫(kù)存商品
老師好,委托加工分錄收回委托加工產(chǎn)品:借庫(kù)存商品 貸委托加工物資-原材料 委托加工物資-加工費(fèi) ,但是加工回來(lái)的物料我們還要發(fā)到產(chǎn)線去做成成品,此時(shí)貸方應(yīng)該怎么設(shè)置
老師,為什么發(fā)出物資的原材料和庫(kù)存商品分錄是相反的,庫(kù)存商品都委托給別人加工發(fā)出去了不應(yīng)該在貸方嗎?為什么在借方
老師,為什么發(fā)出物資的原材料和庫(kù)存商品分錄是相反的,庫(kù)存商品都委托給別人加工發(fā)出去了不應(yīng)該在貸方嗎?為什么在借方
老師,我們發(fā)一批原材料和紙箱過(guò)去加工半產(chǎn)品,半成品分為面殼底殼,那我借委托加工物資~半成品面殼,委托加工~半成品底殼,貸原材料,周轉(zhuǎn)材料,支付加工費(fèi),借委托加工物資貸應(yīng)付賬款,收回:借庫(kù)存商品~半成品面殼,庫(kù)存商品~半成品底殼,貸委托加工物資,是這個(gè)樣嗎
老師,委托加工應(yīng)該怎么做分錄啊,我記得是計(jì)入委托加工物資,貸原材料庫(kù)存商品什么的,這個(gè)答案怎么是這樣的啊
之前會(huì)計(jì)把成本報(bào)少了,費(fèi)用很大,收入280萬(wàn),成本12萬(wàn),費(fèi)用盡267萬(wàn),毛利太貴了 現(xiàn)在匯算清繳,我直接把費(fèi)用調(diào)到成本里面一些,把成本調(diào)到210萬(wàn),費(fèi)用57萬(wàn),這樣和實(shí)際賬務(wù)不一樣可有什么風(fēng)險(xiǎn),這樣操作可以嗎,去更正第四季度表面,
商品出口了,沒(méi)有報(bào)關(guān),也沒(méi)有收款,但是有采購(gòu)發(fā)票,我想問(wèn)下這部分出口沒(méi)有報(bào)關(guān)的商品怎么處理
老師你好,運(yùn)輸公司一般納稅人稅率是多少
老師我們公司是單休周日 月平均天數(shù)之前是按26算的 4月的27號(hào)是周天本來(lái)應(yīng)該休息的,但是五一不是要放假嘛,全國(guó)補(bǔ)班兒都在那天補(bǔ),那這個(gè)工資那天算加班還是這個(gè)月就是按26天來(lái)算。因?yàn)樗a(bǔ)的班也是五一的嘛。
姓名【曉俊】證件類型【居民身份證】證件號(hào)碼【141121198】:上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。 換了新電腦,自然人扣繳端申報(bào)個(gè)稅照片顯示以上信息怎么操作呢
報(bào)關(guān)今天太大,完成不了,錢錢提不出來(lái)
老師,我說(shuō)沒(méi)有細(xì)算核算成本,現(xiàn)在招我來(lái)核算成本:那不知道3月份的結(jié)余庫(kù)存,我是不是算不了4月的成本 、現(xiàn)在安排把公司實(shí)質(zhì)實(shí)物盤點(diǎn)出來(lái)了,我作為5月份的期初,然后現(xiàn)在我把期初單價(jià)搞出來(lái),所以我到6月就可以算5月的成本了,是這樣嗎老師。要是算4月份成本首先要有3月結(jié)余?
郭老師,問(wèn)一下,享不享受小微企業(yè)是不是按年度來(lái)的。
老師你好,單位承擔(dān)個(gè)人部分的社保,匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎?不調(diào)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
早上商品我現(xiàn)金收了,后來(lái)要退店長(zhǎng)在電腦上打了退貨我現(xiàn)金退,晚上現(xiàn)金會(huì)少嗎