你好,放到的是其他應(yīng)付款里面,不需要轉(zhuǎn)到非流動(dòng)負(fù)債(長(zhǎng)期借款)里面,如果你轉(zhuǎn)了,那么需要你轉(zhuǎn)回來(lái)的
老師,公司向股東借款2000萬(wàn),股東向銀行借了2000萬(wàn)給了企業(yè),2年期限,企業(yè)每月等額還本金和利息到股東的還貸卡里面,(比如每月還10000 ,有9千本金,1千利息)但是企業(yè)賬面上沒(méi)有把利息入到費(fèi)用里面去,還是掛在股東名下,現(xiàn)在最后一個(gè)月,欠的本金還掉,一次性能把2年的利息全部轉(zhuǎn)到費(fèi)用里面去嗎?
您好,公司轉(zhuǎn)讓現(xiàn)在其他應(yīng)收款賬上有一百多萬(wàn)余額,稅務(wù)給退回來(lái)了,應(yīng)該怎么做合適,如果開(kāi)票的話(huà)做成本可以直接做到一個(gè)月里面嗎,
股東給公司借款2000萬(wàn),現(xiàn)在放到的是其他應(yīng)付款里面,可以轉(zhuǎn)到非流動(dòng)負(fù)債(長(zhǎng)期借款)里面嗎?如果不能,轉(zhuǎn)了的話(huà)會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
公司注冊(cè)資本500萬(wàn),實(shí)收資本500萬(wàn),擬增資到1000萬(wàn)。期間股東借款給公司200萬(wàn),記賬在其他應(yīng)付款科目下?,F(xiàn)在公司準(zhǔn)備銀行貸款,為使公司的負(fù)債賬面上看上去少,擬將200萬(wàn)的其他應(yīng)付款直接轉(zhuǎn)至資本公積科目,可以么?
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定,公司前期的應(yīng)收,應(yīng)付款均是前股東的。現(xiàn)在應(yīng)付賬款前股東一直不支付,我擔(dān)心后期公司面臨被起訴的風(fēng)險(xiǎn),這種情況除了催他們付款(機(jī)率很小)外,我要怎么做才能把這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避到最小?我想讓他們簽份協(xié)議,并要求他們自己發(fā)函通知債權(quán)人,這樣有用嗎
我想問(wèn)一下就是一個(gè)店兩個(gè)人投資,但是投資比列不知道差錢(qián)就補(bǔ)進(jìn)去,兩個(gè)人投資額度不一樣,收到一些定金一些尾款,其中一個(gè)人拿這些定金尾款去填店里裝修費(fèi)用以及打款,怎么才能算清兩個(gè)人其中一個(gè)該補(bǔ)多少錢(qián)
老師,我新增一個(gè)管理費(fèi)用的科目的時(shí)候,把他的余額登記在貸方了,所以導(dǎo)致在查這個(gè)科目的余額表的時(shí)候他是沒(méi)有發(fā)生額,只有在利潤(rùn)表體現(xiàn),就是管理費(fèi)用的科目余額表跟利潤(rùn)表不一致,差的就是新增科目的這個(gè)數(shù),現(xiàn)在7.8月份的賬已經(jīng)結(jié)了,現(xiàn)在如何把這個(gè)科目的余額轉(zhuǎn)到另一個(gè)新增的管理科目里去
老師,我們賣(mài)手機(jī),打算清庫(kù)存,售價(jià)低于成本價(jià)銷(xiāo)售怎么做賬務(wù)處理
委托報(bào)關(guān)協(xié)議是不是要電子口岸卡登陸才可以
實(shí)務(wù)中是不是避免用以前年度損益調(diào)整
郭老師,客戶(hù)還有20萬(wàn)貨款收不回來(lái),我要怎么做比較能減少損失
老師可以認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅大于稅局認(rèn)可的進(jìn)項(xiàng)稅,差額怎么做賬呢
請(qǐng)問(wèn)公司蓋廠房買(mǎi)的建筑材料怎么做分錄,地皮不是公司的要交房產(chǎn)稅嗎
簽訂勞務(wù)合同申報(bào)個(gè)稅按照工資薪金申報(bào),還是按照勞務(wù)報(bào)酬所得申報(bào)
股東繳納實(shí)收資本怎么備注,老師