您好,按照30000*3%=900元。1.年度不超過(guò)36000元的稅率為:3% 速算扣除數(shù):0 2.超過(guò)36000-144000元的部分稅率為:10% 速算扣除數(shù):2520 3.超過(guò)144000-300000元的部分稅率為:20% 速算扣除數(shù):16920 4.超過(guò)300000-420000元的部分稅率為:25% 速算扣除數(shù):31920 5.超過(guò)420000-660000元的部分稅率為:30% 速算扣除數(shù):52920 6.超過(guò)660000-960000元的部分稅率為:35% 速算扣除數(shù):85920 7.超過(guò)960000元的稅率為:45% 速算扣除數(shù):181920
老師你好,請(qǐng)問(wèn)扣除完專(zhuān)項(xiàng)扣除,還剩30000,得交多少個(gè)稅,我需要一個(gè)明確的計(jì)算公式和計(jì)算過(guò)程結(jié)果,然后您再發(fā)我一個(gè)個(gè)人所得稅稅率表吧,謝謝
老師你好!工資個(gè)稅預(yù)扣預(yù)繳計(jì)算公式 當(dāng)月個(gè)稅 = (累計(jì)收入 - 累計(jì)五險(xiǎn)一金 - 累計(jì)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除 - 累計(jì)減除費(fèi)用)x 預(yù)扣稅率 - 速算扣除數(shù) - 累計(jì)已繳納稅額 應(yīng)納稅所得額= 累計(jì)稅前工資收入 - 累計(jì)五險(xiǎn)一金(個(gè)人繳納部分) - 累計(jì)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除 - 累計(jì)減除費(fèi)用 累計(jì)應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 x 稅率 - 速算扣除數(shù) 當(dāng)月應(yīng)納稅額 = 累計(jì)應(yīng)納稅額-累計(jì)已繳納稅額 累計(jì)減除費(fèi)用 = 員工當(dāng)年在職月數(shù) x 5000 用這個(gè)去倒推 這個(gè)公式我還是不太明白。我怎樣算都得不到我8月工資實(shí)發(fā)數(shù)是18000的
我國(guó)居民個(gè)人王某,就職于我國(guó)的A公司。每月睡前工資收入35000元,三險(xiǎn)一金6000元,專(zhuān)項(xiàng)附加扣除3000元。再無(wú)沒(méi)有其他扣除。計(jì)算王某,1-12月工作預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅,本年王某勞務(wù)報(bào)酬,稿酬,特許權(quán)的預(yù)扣預(yù)繳。算這四項(xiàng)收入預(yù)扣預(yù)繳的合計(jì)金額。再計(jì)算全年綜合所得應(yīng)交個(gè)人所得稅。進(jìn)行匯算清繳,應(yīng)交的和預(yù)扣預(yù)繳的做對(duì)比,多退少補(bǔ)。最后需要得出,本年王某需要補(bǔ),還是需要退,金額是多少。
我國(guó)居民個(gè)人王某,就職于我國(guó)的A公司。每月稅前工資收入35000元,三險(xiǎn)一金6000元,專(zhuān)項(xiàng)附加扣除3000元。再?zèng)]有其他扣除。計(jì)算王某本年1-12月工作預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅,本年王某勞務(wù)報(bào)酬,稿酬,特許權(quán)的預(yù)扣預(yù)繳。算這四項(xiàng)收入預(yù)扣預(yù)繳的合計(jì)金額。 再計(jì)算全年綜合所得應(yīng)交個(gè)人所得稅。進(jìn)行匯算清繳,應(yīng)交的和預(yù)扣預(yù)繳的做對(duì)比,多退少補(bǔ)。 最后需要得出,本年王某需要補(bǔ),還是需要退,金額是多少。
某事業(yè)單位通過(guò)財(cái)政直接支付方式向職工發(fā)放工資800000元,代扣個(gè)人所得稅30000元,扣住房公積金12000元,代扣水電費(fèi)8600元,實(shí)際向職工支付76400元。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)的分錄,老師您好我沒(méi)有問(wèn)過(guò)這個(gè)請(qǐng)您幫我解答一下,感謝感謝
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷(xiāo)的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷(xiāo)的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
老師,公司名下沒(méi)有車(chē)了,但老板用自己的車(chē)出去辦公,車(chē)相關(guān)的費(fèi)用,怎么做可以在稅前扣除?
您好老師,我家賣(mài)煙酒茶,顧客要求開(kāi)發(fā)票不寫(xiě)具體名稱(chēng),就只寫(xiě)酒.茶 這樣可以嗎
小規(guī)模納稅人,季度收入不滿30萬(wàn),減免的附加稅,需要記賬嗎
(2)發(fā)貨時(shí),確認(rèn)收入和成本: 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-A產(chǎn)品收入/B產(chǎn)品收入/C產(chǎn)品收入 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—A產(chǎn)品成本/B產(chǎn)品成本/C產(chǎn)品成本 貸:庫(kù)存商品-A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 我這科目是不是有誤
公司新招一個(gè)銷(xiāo)售總監(jiān),老板跟別人談的稅后實(shí)發(fā)工資3萬(wàn),別人沒(méi)有什么附加扣除,他也不需要公司給他交社保,老板要求我們反推出他的應(yīng)發(fā)工資。
增值稅稅負(fù)高什么原因
企業(yè)給對(duì)方公司虛開(kāi)開(kāi)票,現(xiàn)在補(bǔ)繳的稅金怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄?
老師 我們單位有好多演出費(fèi)都開(kāi)不了發(fā)票 怎么辦呢
這個(gè)30000指的是一個(gè)月的老師,扣除完專(zhuān)項(xiàng)扣除1個(gè)月的數(shù)
您好,累計(jì)扣,稅負(fù)很低。關(guān)鍵現(xiàn)在累計(jì)代扣,要以前的累積數(shù)才能準(zhǔn)確算。
老師,因?yàn)檫@個(gè)是每個(gè)月預(yù)交,然后再匯算清繳所以我這個(gè)月新加入一個(gè)人,扣除完專(zhuān)項(xiàng)扣除還剩30000,應(yīng)該得交多少個(gè)稅呢
您好,數(shù)據(jù)不全,預(yù)測(cè)應(yīng)交=30000(到6月累計(jì)應(yīng)交稅額)*3%=900元
老師請(qǐng)款是這樣,入職時(shí)間顯示4月份,我8月份報(bào)個(gè)稅的時(shí)候把這個(gè)人加進(jìn)去,給他發(fā)4,5月合計(jì)50000的工資,那他專(zhuān)項(xiàng)扣除那應(yīng)該會(huì)顯示5000*4,也就是20000,那剩余30000去交稅,30000的話稅率應(yīng)該是25%-速算扣除數(shù)2660,結(jié)果應(yīng)該是30000*0.25-2660=4840,應(yīng)該是這樣吧
您好,對(duì)的,可以到個(gè)稅APP查詢,預(yù)扣稅款都有。
我現(xiàn)在就是個(gè)稅已經(jīng)報(bào)完了,進(jìn)不去個(gè)稅系統(tǒng)了,老板著急要這個(gè)數(shù),所以請(qǐng)教老師您
您幫我確認(rèn)下是不是這個(gè)數(shù)
您好,對(duì)的,就是這個(gè)數(shù)字。