。那這個(gè)你就不用填寫或者填寫完留抵。

稅控盤服務(wù)費(fèi)怎么填申報(bào)表減免增值稅
小規(guī)模納稅人,支付稅控盤每年服務(wù)費(fèi)減免增值稅對(duì)應(yīng)增值稅申報(bào)選擇什么減免項(xiàng)目
稅控盤費(fèi)用減免,是抵扣減免的增值稅嘛
稅控盤信息服務(wù)費(fèi)遞減增值稅的 ,但是增值稅免稅,還要申報(bào)這個(gè)嘛
請(qǐng)問每年稅控盤280服務(wù)費(fèi)遞減增值稅,在哪里申報(bào)呢
一般納稅人能給個(gè)體工商戶開票嗎
出租、出借房產(chǎn),自交付出租、出借房產(chǎn)之次月起計(jì)征房產(chǎn)稅,請(qǐng)問老師,單位2025,6月1日出租房屋,租金1萬元,收取6-12月 7萬的房租,房產(chǎn)稅從7月開始計(jì)算對(duì)么?租金基數(shù)是6萬元對(duì)么
請(qǐng)問一下走出口退稅報(bào)關(guān),是不是申請(qǐng)退稅在36個(gè)月前申請(qǐng)就可以了?有時(shí)間限制嗎?是外貿(mào)企業(yè)
老師,我們公司都是FOB報(bào)關(guān)出口,但是有的是沒有運(yùn)費(fèi)和港雜費(fèi)發(fā)票的,因?yàn)樵趯?shí)際情況中是供應(yīng)商直接拉貨到碼頭上船,所以是供應(yīng)商直接付款了。然后供應(yīng)商將這一塊費(fèi)用增加在貨款里,這種情況對(duì)于單證備案是不是影響很大。 如果說實(shí)際情況是這樣且很難改變的情況下,我們能否修改貿(mào)易方式出口呢?這種屬于那種貿(mào)易方式呢?
我們銷售設(shè)備附有調(diào)試義務(wù),我們把設(shè)備發(fā)到客戶現(xiàn)場,開票60%,一個(gè)月內(nèi)收款60%,現(xiàn)場由我們的員工進(jìn)行調(diào)試,驗(yàn)收后開票40%,再收款40%,這賬務(wù)怎么處理
請(qǐng)問老師,單位出錢給員工上的補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn),需要合并工資繳納個(gè)稅,另外當(dāng)員工報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)用時(shí),支付給與員工的醫(yī)療費(fèi)用也要申報(bào)個(gè)稅。請(qǐng)問是哪個(gè)政策文件規(guī)定的呢。
老師 我公司在2023年賬務(wù)處理做了固定資產(chǎn)200多萬一次性攤銷 在年度申報(bào)時(shí)沒有在報(bào)表提現(xiàn)出來 現(xiàn)在可以更正申報(bào)嗎
請(qǐng)問老師,甲單位支付宿舍和大棚消防安全改造,找的乙公司,工程款乙公司開在一張發(fā)票上了。第一個(gè)問題,這筆工程款專票,需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出么?如果要轉(zhuǎn),怎么轉(zhuǎn),發(fā)票都在一張。
請(qǐng)問老師,我公司制作剎車片的,每月都要核算在產(chǎn)品物料金額,8月份在產(chǎn)品金額:混料存259556.25+在產(chǎn)品166867.3+在線料84932.78+鋼背162153.22+紙盒20006.7+附件14271.29+車間庫存修理包25000=732787.54元,計(jì)算8月份在產(chǎn)品金額目的是什么?
請(qǐng)董老師解答,請(qǐng)問老師,大題16題第3問中,答案解析,折舊160怎么不乘以25%了


可以填寫嗎 你看下這個(gè)可以抵減增值稅吧
可以填寫不抵扣就留 可以填寫不抵扣就留底,
這個(gè)托管費(fèi)是什么意思呢 之前都是280,這個(gè)怎么200呢
還有我們基本每個(gè)季度都不超45萬,可以直接走費(fèi)用嗎
托管費(fèi)要專票能抵。托管費(fèi)要專票能抵扣,普票不能抵扣。
這個(gè)是直接走費(fèi)用計(jì)管理費(fèi)用辦公費(fèi)嗎
的就是這樣處理的是的。