借銀行存款。大其他應收款。
老師,給員工報銷,借:管理費用100貸:銀存100 ,發(fā)現(xiàn)多報銷了30元,員工又給公司通過銀行存款打回了30元,該知怎樣做分錄
給員工發(fā)多發(fā)了100元工資,員工轉(zhuǎn)回100元到對公賬戶,應該用哪個科目?分錄怎么寫?
老師給員工發(fā)工資發(fā)多了,然后員工把多余的工資返回到單位的對公賬戶了,我收到這筆錢了,我月底報賬科目應該寫什么?
轉(zhuǎn)給員工報銷款100元,但是開費用發(fā)票回來是99元,還有1元未平,怎么寫分錄呢
本月計提一位員工的工資15000,借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資。 產(chǎn)生了個稅300元,但是公司直接支付了15000元給該員工,然后該員工又轉(zhuǎn)回300給公司,公司代繳了300元個稅。發(fā)放工資和個稅該怎么做賬錄憑證
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細賬,工資費用和制造費用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費用,制造費用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費用金額 73249.09,動力費用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費的金額。老師,請問公式如何寫能指導一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報,請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計確認的進項稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費用有哪些
我公司一家股東要轉(zhuǎn)讓部分股份給另一家股東,轉(zhuǎn)股之前要對公司未分配利潤進行分紅,具體分紅比例如何確定
借銀行存款貸,其他應收款。
那放在其他應收款-某員工,那這個科目就一直掛著100元?
是否應該是借:銀行存款100,貸:應付工資100
你好 下次再發(fā)這樣是對的?