培訓(xùn)相關(guān)的支出全計(jì)入。培訓(xùn)費(fèi)一起。
單位同事參加的培訓(xùn)是需要繳納費(fèi)用,培訓(xùn)費(fèi)1000,食宿費(fèi)2500,那這個(gè)培訓(xùn)費(fèi)計(jì)去培訓(xùn)費(fèi),食宿費(fèi)計(jì)入差旅費(fèi),該是都計(jì)入差旅費(fèi)啊
老師,管理人員參加培訓(xùn)的差旅費(fèi)是計(jì)入職工培訓(xùn)費(fèi)內(nèi),還是分開計(jì)入差旅費(fèi)呢
老師,單位有培訓(xùn)費(fèi)科目。 職工參加培訓(xùn),培訓(xùn)課程有單獨(dú)培訓(xùn)發(fā)票。另外住宿費(fèi)發(fā)票也是單獨(dú)來的。因此產(chǎn)生的住宿費(fèi)用計(jì)入差旅費(fèi)嗎?還是計(jì)入培訓(xùn)費(fèi)或其他科目?
請問行政單位職工參加培訓(xùn)報(bào)銷的差旅費(fèi)應(yīng)計(jì)入培訓(xùn)費(fèi)還是計(jì)入差旅費(fèi)核算?
參加培訓(xùn)的差旅費(fèi) 也計(jì)入培訓(xùn)費(fèi)嗎? 還是培訓(xùn)和住宿餐補(bǔ) 分開計(jì)入 培訓(xùn)費(fèi) 和差旅費(fèi)
老師:生成企業(yè)出口退稅,出口銷項(xiàng)免了,進(jìn)項(xiàng)不是抵扣過了嗎?原材料買的時(shí)候都抵扣了,現(xiàn)在有退進(jìn)項(xiàng),是不是又退又抵重復(fù)了
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費(fèi)使用,現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度。現(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅,因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)單位一直沒交,我單位也是免費(fèi)用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時(shí)房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會不會有什么風(fēng)險(xiǎn)??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時(shí)購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
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與會議相關(guān)的支出是不是全部計(jì)入會議費(fèi),住宿什么的
是的,道理是一樣的。為這個(gè)業(yè)務(wù)發(fā)生的都記在一起。