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問:固定資產(chǎn)原值減少,后期重新按照新的原值計(jì)算殘值、計(jì)算應(yīng)計(jì)提的折舊,沖減多計(jì)提的折舊對(duì)嗎? 公司建新廠房,2020年開始進(jìn)項(xiàng)專票沒做價(jià)稅分離。2021.03月已轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。 2022年做了價(jià)稅分離、認(rèn)證抵扣。借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:固定資產(chǎn)。 沖折舊分錄,借:累計(jì)折舊,貸:以前年度損益調(diào)整。 以上對(duì)嗎?

2022-07-14 18:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-14 18:17

您好 不沖減以前多計(jì)提的折舊金額 在固定資產(chǎn)凈值跟剩余折舊期間 繼續(xù)計(jì)提折舊 借 固定資產(chǎn) 借方紅字 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方藍(lán)字

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快賬用戶3912 追問 2022-07-14 18:25

您好! 1、您說的價(jià)稅分離時(shí)記賬:借:固定資產(chǎn)90W(紅字),借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額90W(藍(lán)字),但我們那個(gè)財(cái)務(wù)軟件,做不了紅字。 2、不用調(diào)整以前多計(jì)提的折舊金額,不用重新計(jì)算殘值。是這樣嗎? 3、只是按照新計(jì)算的月折舊額、在接下來的期間,計(jì)提折舊。借:管理費(fèi)用-折舊3.96W,貸累計(jì)折舊3.96W。對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-14 18:57

1、財(cái)務(wù)軟件,做不了紅字 那就您前面那樣寫分錄 2、不用調(diào)整以前多計(jì)提的折舊金額,用重新計(jì)算殘值。 3、只是按照新計(jì)算的月折舊額、在接下來的期間,計(jì)提折舊。借:管理費(fèi)用-折舊3.96W,貸累計(jì)折舊3.96W。 請(qǐng)問剩余凈值多少 還有多長折舊時(shí)間

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快賬用戶3912 追問 2022-07-14 19:03

老師好! 這個(gè)鋼構(gòu)廠房(實(shí)際2020.03轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn))折舊年限按的20年,目前才折舊1年多,上面報(bào)的原值是真實(shí)*5倍。 還有100多萬凈值呢。

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齊紅老師 解答 2022-07-14 19:04

那就剩余凈值減去殘值 在剩余期間計(jì)提折舊就好了

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快賬用戶3912 追問 2022-07-14 19:06

減去新計(jì)算的殘值是嗎? 新計(jì)算的殘值=新固定資產(chǎn)價(jià)值*殘值率。

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齊紅老師 解答 2022-07-14 19:13

減去新計(jì)算的殘值 是的 原來固定資產(chǎn)原值減去稅額后計(jì)算凈殘值

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