你好,不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,你之前欠款做到了未交增值稅里面的嗎?
老師。增值稅留底抵了欠稅怎么做賬,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
,年底了增值稅需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 12月份進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有留抵的,需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
增值稅留底抵欠填到申報(bào)表什么項(xiàng)目(1月需要繳納增值稅,2月有進(jìn)賬,不想交稅,怎樣留底抵欠)
老師 本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 有留抵稅額 賬務(wù)還怎么做?還需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
老師好!進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣了,有留底稅沒交稅需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
是的,怎么能顯示留底抵之前的增值稅和滯納金
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值營業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,我之前沒有用轉(zhuǎn)出未交增值稅,月底一般都是吧進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅的是不是做錯(cuò)了?
你好,對(duì)的是的這種不正規(guī)。
老師是這樣嗎?月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值(轉(zhuǎn)出未交) 如果是留底的話不做賬 余額在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方,如果需要交稅就從轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅?
可以的,可以這么做的。