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老師。增值稅留底抵了欠稅怎么做賬,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎

2022-07-14 12:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-14 12:06

你好,不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,你之前欠款做到了未交增值稅里面的嗎?

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快賬用戶9749 追問 2022-07-14 12:08

是的,怎么能顯示留底抵之前的增值稅和滯納金

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齊紅老師 解答 2022-07-14 12:09

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值營業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶9749 追問 2022-07-14 14:46

老師,我之前沒有用轉(zhuǎn)出未交增值稅,月底一般都是吧進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅的是不是做錯(cuò)了?

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齊紅老師 解答 2022-07-14 14:47

你好,對(duì)的是的這種不正規(guī)。

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快賬用戶9749 追問 2022-07-14 15:15

老師是這樣嗎?月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值(轉(zhuǎn)出未交) 如果是留底的話不做賬 余額在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方,如果需要交稅就從轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅?

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齊紅老師 解答 2022-07-14 15:17

可以的,可以這么做的。

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你好,不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,你之前欠款做到了未交增值稅里面的嗎?
2022-07-14
你好,二月份兒你有留底嗎?在主表里面有留底這個(gè)項(xiàng)目嗎?如果沒有的話,應(yīng)該三月份申報(bào)。
2023-03-16
你好,不需要專門做分錄,每月做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄就可以了。
2021-03-18
2個(gè)業(yè)務(wù)就是下邊這個(gè)分錄? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
2024-07-31
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-08-15
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