你好!一般跨月的普票需要沖紅,直接開(kāi)負(fù)數(shù)就可以不用開(kāi)紅字發(fā)票信息表
跨月紅沖增值稅普通發(fā)票是否需要先開(kāi)具增值稅普通發(fā)票才能紅沖之前的發(fā)票,直接紅沖發(fā)票是不是系統(tǒng)不能提交?
老師這增值稅普通發(fā)票紅沖操作步驟可以說(shuō)一下嗎非常感謝老師
ukey版系統(tǒng),什么情況下增值稅普通發(fā)票需要紅沖?增稅稅普通發(fā)票紅沖的操作流程步驟是?
老師 我們開(kāi)了增值稅電子普通發(fā)票,需要作廢,但是開(kāi)票系統(tǒng)里面沒(méi)有普通電子發(fā)票作廢和紅沖選項(xiàng),只有普通電子負(fù)數(shù)發(fā)票,是不是開(kāi)具增值稅普通電子負(fù)數(shù)發(fā)票就可以了,就相當(dāng)于紅沖了呢?
請(qǐng)問(wèn)老師以前月份稅控系統(tǒng)開(kāi)的紙質(zhì)版增值稅普通發(fā)票和專用發(fā)票,現(xiàn)在想紅沖,可以開(kāi)全電發(fā)票做紅沖嗎?怎么操作呢?我們是上海開(kāi)始使用全電發(fā)票。
老師中午好,麻煩問(wèn)下我們公司之前的累計(jì)折舊明細(xì)表沒(méi)有預(yù)計(jì)凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時(shí)候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時(shí)開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對(duì)方30萬(wàn)預(yù)付款 3月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為1899000 4月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為2365400 4月份收到對(duì)方120萬(wàn)貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無(wú)法區(qū)分經(jīng)營(yíng)成本來(lái)呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用啊?
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬(wàn)沒(méi)給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問(wèn)題?(當(dāng)時(shí)開(kāi)票都正常交稅了)
老師,沒(méi)有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái),這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬(wàn)的折舊,把這10萬(wàn)調(diào)增,按10萬(wàn)的5%交企業(yè)所得稅?。?/p>
老師這題沒(méi)搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
之前開(kāi)出去的票給付款方需要收回來(lái)給購(gòu)銷方嗎 如果收回來(lái)需要在發(fā)票做什么處理
開(kāi)具紅字普票,需要拿一份新的紙質(zhì)版發(fā)票打印出來(lái)嗎
紅沖普通發(fā)票,收付雙方?jīng)]入賬,在開(kāi)具前,是否需要付款方把發(fā)票退回給收款方再開(kāi)具。若退回,收款方需要在發(fā)票做什么處理才可開(kāi)具紅字發(fā)票
紅沖普通發(fā)票,如收付雙方已入賬,收付雙方需要做什么處理才可開(kāi)具。再者,收款方未入賬,付款方已入賬又怎么處理
你好!需要收回原發(fā)票才可以的
收回之后如何處理 請(qǐng)針對(duì)我以上的提問(wèn)逐一回答謝謝
你好!不跨年的話原分錄紅字沖回,然后在按新開(kāi)的發(fā)票做賬就可以,收發(fā)票方退回前需要復(fù)印一下退回發(fā)票放在原憑證后邊做附件,