正常按費用做賬,但是沒有發(fā)票,年度所得稅的時候不能扣除
老師,您好,想請問下,我公司對公往個人卡上轉(zhuǎn)了很多筆錢,這些都是公司的費用支出,但是都沒有發(fā)票,公司是4月開始營業(yè)的,現(xiàn)在要報季度稅,這些支出我都咋處理呢?
你好 老師 我想問下我們公司購買了兩輛工程車 然后這兩輛車當時是落個人戶 沒有以公司名義購買 然后現(xiàn)在呢每年保險還有年檢那些都是個人發(fā)票 但是都是公司出錢 這種要怎么處理呢 入賬需要哪些票據(jù)
補計提2年前的工資,已經(jīng)發(fā)了。借未分配利潤,貸應(yīng)付職工工資。 但是在年報里怎么體現(xiàn)呢?填寫在哪里
河北省營業(yè)執(zhí)照注銷賬務(wù)處理及流程
企業(yè)所得稅年報過了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個個人,接了一個消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價價稅合計300萬,B公司收取10%的管理費,也就是30萬。個人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項稅額是300/1.09*0.09=24.77萬。如果當時談的那10%的管理費用占比的銷項稅額由B公司自己承擔,那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項稅呢?老師可以教一下詳細的計算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計提當月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報個稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進項票,原料票開不上,咋辦
就是庫存賬面過高,高個四五百萬,老師您讓虛高銷售,折價,具體怎么操作?會計分錄呢
差旅費只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費,其他單位的人能進差旅費嗎
現(xiàn)在不是該報這個季度的企業(yè)所得稅了嗎(我公司是小規(guī)模),還能當做費用處理嗎
如果不確定,建議你放到七月入賬,現(xiàn)在先把稅報了
放到7月入賬是什么意思?。恐饕?-6月這幾個月都是這樣的 該咋辦呢?之前公司沒有財務(wù),行政兼著出納,所有費用都是公對私轉(zhuǎn)了
老師還有個問題就是,我們給別人付了業(yè)務(wù)介紹的傭金,當時也是沒扣個稅,沒發(fā)票,現(xiàn)在怎么處理合適呢?
我的意思,你現(xiàn)在不知道怎么報,先零申報了,把這些費用都放七月,有不懂的再來問,把賬做起來,現(xiàn)在你不懂,一下子出不來報有,影響你報稅
老師,那開的有發(fā)票,增值稅也零申報嗎?還是企業(yè)所得稅和財務(wù)報表零申報?
增值稅要申報的,財務(wù)報表應(yīng)該有數(shù)據(jù) ,是費用這塊先不要做進去了
那先是不是先按 其他應(yīng)收款 處理?
這個可以的,先做往來其他應(yīng)收
那二季度的所得稅是不是就很高了
那你可以先做個暫估,把利潤降下來,下月有發(fā)票了再抵進來
怎么做暫估呢老師?具體我該怎么操作?老師,我是個新手,麻煩老師了
你就感覺一下你大約多少費用
老師 還想問下,無票收入填增值稅表的時候 要不要填進去???
當然要填進去,只要是收入就要交稅
老師 還想問下,公司有兩個公司,其中A公司在4月代付了B公司一個月的工資,A直接對公轉(zhuǎn)到B員工個人卡上了,這個我該怎么處理呢?個稅5月份到時候沒有報,現(xiàn)在怎么處理呢
還有個問題,購買財務(wù)軟件,費用可以全部計入當期嗎?不做分攤可以嗎
代付掛往來,各是各家事,個稅還是B申報。財務(wù)軟件可以一次做費用
老師,還有5月份我們公司給別人傭金,不是本公司的人,當時的行政付款的時候,也沒收個稅,對方也沒發(fā)票,這樣的是不是也只能掛其他應(yīng)收,不能當做費用?可以先當做銷售費用,后面發(fā)票過來了再做行嗎
這個只能是往來,等費用發(fā)票了