您好!可以的。匯算清繳的時(shí)候一起匯算就好
老師,我想問下我一同事7.25號(hào)入職,現(xiàn)在9月初報(bào)8月份工資的個(gè)稅,那她的專項(xiàng)扣除跟每個(gè)月5000的減除費(fèi)用是從7月份算起還是要加上她之前公司的?
請(qǐng)問老師,員工10月來的公司,申報(bào)個(gè)稅只從收入里面減去減除費(fèi)用,沒有免稅收入、扣除項(xiàng)目和準(zhǔn)許扣除的捐贈(zèng)額等,10月的收入711.77低于減除費(fèi)用5000,個(gè)稅申報(bào)為0,在11月的時(shí)候,工資收入6400,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候累計(jì)收入7111.11,累計(jì)減除費(fèi)用10000,累計(jì)應(yīng)納稅所得額就為負(fù)數(shù),這樣11月的個(gè)稅是0,但是單獨(dú)看11月的收入6400算個(gè)稅,不是應(yīng)該繳納個(gè)稅(6400-5000)*3%=42嗎
老師好,現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅。有個(gè)入職滿一年且今年繼續(xù)在職,去年申報(bào)工資未超過6萬的,今年申報(bào)工資時(shí)候跳出來減除費(fèi)用為6萬元。請(qǐng)問這個(gè)是每個(gè)月申報(bào)都會(huì)有6萬元減除費(fèi)用嗎?還是一次性抵扣的?。勘热?月申報(bào)減除了6萬,3月開始就沒有減除費(fèi)用了?是哪種?
你好,我想問一下,我在兩家公司申報(bào)個(gè)稅,一家公司是每個(gè)月0申報(bào)的,因?yàn)槲沂欠ㄈ?,沒有工資,所以每個(gè)月0申報(bào)了,但也會(huì)每個(gè)月有減除費(fèi)用5000元,但在另一家公司每個(gè)月有是有工資發(fā)的,是不是每個(gè)月就不能減除那5000元了?
老師能幫我解答一下關(guān)于個(gè)稅的問題嗎,我們公司是每個(gè)月5日發(fā)上個(gè)月的工資,每月15日之前申報(bào)稅。我們公司有一個(gè)員工今年1月份入職的。1月11日給她上的社保。我們正常1月5月發(fā)去年12月的工資,那我1月申報(bào)的是去年12月的個(gè)稅。但沒有她的工資,就沒有給他做申報(bào)。等2月5日 發(fā)1月的工資了。2月份她有工資收入了。個(gè)稅申報(bào)的稅款所屬期是2月的了?,F(xiàn)在個(gè)稅系統(tǒng)里查不到他1月份稅款所屬期的記錄。也就沒有她1月份社保的申報(bào)記錄,這怎么辦,她現(xiàn)在要我們公司來補(bǔ)。在社保系統(tǒng)里是能查到她1月份我們公司是上社保的記錄的。他說1月份沒有收入做0收入的申報(bào)。就能看到有社保的申報(bào)了。我覺得我們沒有錯(cuò),也不應(yīng)該補(bǔ)呀。我們要怎么辦這個(gè)事情呢?
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營(yíng)業(yè)成本,含營(yíng)業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目?
老師 想問一下怎么核對(duì)往來 比較快捷準(zhǔn)確
老師您好,請(qǐng)問老師采購(gòu)需要提交財(cái)務(wù)哪些數(shù)據(jù)同時(shí)配合財(cái)務(wù)做好哪些工作呢
從哪幾個(gè)方面判斷一個(gè)企業(yè)是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè)?
老師,去年的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)我沒有進(jìn)個(gè)稅系統(tǒng)里面申請(qǐng)退費(fèi)?,F(xiàn)在已經(jīng)過了期限了,申請(qǐng)不了了,那也可以去主管稅務(wù)機(jī)關(guān)大廳申請(qǐng)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)嗎?
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補(bǔ)繳了2021年的增值稅,補(bǔ)交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因?yàn)橛行﹦趧?wù)費(fèi)多列了,有些汽油費(fèi)和餐費(fèi)多列了,說公司沒有車輛不能入汽油費(fèi),餐費(fèi)要入到招待費(fèi)不能入差旅費(fèi),這樣所得稅都補(bǔ)交了,還要倒回去調(diào)2020和2021年的這些費(fèi)用嗎?
老師金碟軟件有試算平衡表嗎
商貿(mào)公司,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,