?你好1; 是的。 直接做? ?借銀行存款 或者庫存現(xiàn)金貸主營業(yè)務收入- 免稅收入; 不做增值稅哈? ?
小規(guī)模是有發(fā)票了是借銀行存款或者應收賬款,貸∶主營業(yè)務收入 應交稅費-未交增值稅(這里還是寫應交稅費-銷項??) 借∶應交稅費-未交增值稅(里還是寫應交稅費-銷項??) 貸∶營業(yè)外收入-減免稅額(還是免稅)
老師,個體歺飲業(yè)小規(guī)模現(xiàn)在銷售額免增值稅,我在做帳吋借:現(xiàn)金,貸主營業(yè)務收入,貸應交稅費一未交增值稅,這里的未交增值稅按1%還是3%?
之前代賬的分錄是 貸,主營業(yè)務收入 貸,應交增值稅-銷項 借,銀行存款 借,主營業(yè)務成本 借,應交增值稅-進項 貸,銀行存款 借,應交稅金-轉出未交 貸,應交稅金未交增值稅 借,應交稅金未交增值稅 貸,銀行存款 這個分錄,我的賬上 應交增值稅-進行稅額 應交增值稅-銷項稅額 在不斷累積, 我是不是應該加一個分錄變成 貸,主營業(yè)務收入 貸,應交增值稅-銷項 借,銀行存款 借,主營業(yè)務成本 借,應交增值稅-進項 貸,銀行存款 借,應交增值稅-銷項 貸,應交增值稅-進項 貸,應交稅金-轉出未交增值稅 借,應交稅金-轉出未交 貸,應交稅金未交增值稅 借,應交稅金未交增值稅 貸,銀行存款
一小規(guī)模單位,因季度銷售未滿30萬,所以免交增值稅。但1月份計收入時,分錄:借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,貸:應交稅費-應交增值稅?,F(xiàn)在免交的增值稅,分錄應該怎么寫?
小規(guī)模減按1 普票 季度未超過30萬 銷售時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金-應交增值稅(1%的稅) 未達到季度30萬,免稅時: 借:應交稅金-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入 老師幫忙看看 這樣做對嗎
老師甲購買房子59.5萬,首付已8.5萬,定金已付1萬,分15年還清,利率3.0,每個月利息是多少?總利息是多少?等額本息計算方式算下,等額本金計算方式算下。如果5年之利還清是還多少利息
支付分包款,產(chǎn)生手續(xù)費,怎么做賬
老師請問一下,建筑企業(yè)發(fā)放農民工工資需要什么資料支撐
老師,我們是鋼結構加工企業(yè),給對方開發(fā)票的時候加工工費按照13個點開出去,但是加工費包含工人工資,工人工資沒法開發(fā)票,這樣我們就缺進項發(fā)票,這個問題該怎么解決?
不買社保很嚴重嗎,員工不想買,公司強制要求買
老師你好,我剛接手一個個體工商戶會計,需要報個人經(jīng)營所得稅,平時不用做賬,在哪里找數(shù)據(jù)來申報,6月30日年報也同樣的問題,。不懂在哪里找數(shù)據(jù)。
老師好,咨詢下:企業(yè)所得稅預繳、匯算清繳年報中,從業(yè)人數(shù),一般是與社保端保持一致,還是和自然人稅務局上個稅申報人數(shù)一致?
把勞務費(管理費 勞務派遣人員工資)支付給勞務公司,那么取得發(fā)票勞務費我們可以所得稅稅前扣除嗎
老師,居間費按5%,是按營業(yè)收入的5%扣除還是按,開進來的發(fā)票的5%扣除呢
這個30萬內免征增值稅是比如我一月份開票12萬,2月份開7萬,3月份開10要,這個季度要不要交增值稅