你好 這個(gè)是可以在客戶端,點(diǎn)擊左側(cè)申報(bào),然后選擇對(duì)應(yīng)的月份,進(jìn)行更正申報(bào)的
申報(bào)了也已經(jīng)扣款了,發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤的應(yīng)該怎么辦?
老師,剛發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度所得稅申報(bào)錯(cuò)誤了,但是不讓更正了,怎么辦,我們公司所得稅稅款是零
請(qǐng)問老師,個(gè)人所得稅已經(jīng)申報(bào)了,稅款扣了,但是發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤,怎么辦
老師好,我們單位已經(jīng)申報(bào)了個(gè)人所得稅,繳納了稅金。但是發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,如何更正呢?流程該怎么操作?
個(gè)稅申報(bào),當(dāng)月申報(bào)了。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤。忘記兩個(gè)人申報(bào)了。已經(jīng)繳費(fèi)?,F(xiàn)在怎么辦?
老師,公司要開銀行賬戶,需要向銀行提交印鑒卡片,需要提交哪幾個(gè)章的印鑒卡片?
請(qǐng)問老師,外貿(mào)出口企業(yè),是按照形式發(fā)票的日期確認(rèn)收入還是按照出口報(bào)關(guān)單的出口日期來確認(rèn)收入
支付給外單位個(gè)人勞務(wù)費(fèi)怎么記賬?是記入成本的
道路通行電子發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,一般怎么處理?這幾年積累了好多下來都沒有抵扣,金額較小,怎么處理比較好?
小規(guī)模納稅人補(bǔ)繳增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師您好公司為個(gè)體戶,裝潢牌匾給用戶制作牌匾的一個(gè)個(gè)體戶,25年1月初銷售收入達(dá)到78,300元它的成本如果有人員干活,這個(gè)人員如果是付工資。做工資表,給這個(gè)人員按工資申報(bào)個(gè)稅是嗎 如果是干活就得是按勞務(wù)報(bào)酬。這個(gè)人員就得給我們開勞務(wù)報(bào)酬的發(fā)票,是不是
老師請(qǐng)問比如25年沒有收到發(fā)票材料收到了,暫估成本入賬了,26年3月收到發(fā)票需要怎么做呢
老師好,請(qǐng)問待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額可以過幾個(gè)月再認(rèn)證抵扣嗎
公司注冊(cè)資金300萬,工商登記也是300萬,現(xiàn)在投資公司要再投資1500萬,我這邊可以直接做到資本金嗎?后續(xù)需要做工商變更嗎
公司的報(bào)銷制度應(yīng)該是由財(cái)務(wù)部門出具嗎?一般對(duì)于因公外出只能在乘坐公共交通工具的情況下才可以報(bào)銷,打車有票都無法報(bào)銷,這個(gè)合理嗎?
稅款扣了也可以嗎?
因?yàn)槲覀冞@行流動(dòng)性大,有些人走了,有些新來的,報(bào)的時(shí)候忘記更新數(shù)據(jù)了
是的,這個(gè)也是可以的
好的,謝謝老師,晚點(diǎn)我試試
親,滿意請(qǐng)丟金幣和好評(píng)哦? b( ̄▽ ̄)d
老師請(qǐng)問,沒有發(fā)票,有合同的應(yīng)付,可以先掛應(yīng)付嗎
可以的,先作為往來款的