你好,按次申報(bào)的有發(fā)生就申報(bào),沒有發(fā)生的不需要申報(bào),你是一般納稅人還是小規(guī)模的?
請(qǐng)問老師,電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表里“本期認(rèn)證相符但未申報(bào)”是什么意思呢?
老師好,請(qǐng)問下云南省這邊的電子稅務(wù)局,里面已經(jīng)申報(bào)的申報(bào)表,怎么下載導(dǎo)出??
老師,請(qǐng)問增值稅納稅期限名稱是“次”,請(qǐng)問怎么申報(bào)呢?海南省的電子稅務(wù)局
老師,請(qǐng)問在湖南省電子稅務(wù)局是否可以查詢是否有逾期未交和未報(bào)稅款,產(chǎn)生的滯納金之類的呢?
老師,請(qǐng)問一下湖南省電子稅務(wù)局可以更正以前年度增值稅申報(bào)表?
老師你好,怎么計(jì)算非貨幣性資產(chǎn)交換的成本啊,請(qǐng)?jiān)敿?xì)說一下吧,謝謝
老師嗎,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增怎么調(diào) 會(huì)計(jì)做賬利潤表上21.4萬;收入486.48萬 收入486.48*5‰=2.43萬 賬上21.4*60%=12.84 匯算清繳A105000表怎么調(diào)整?
老師24年的財(cái)務(wù)年報(bào)表可否與24爭12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致行嗎
老師您好,咨詢一下是不是員工工資不論怎么拆分,最終的社?;鶖?shù)就是上年度員工實(shí)發(fā)工資總額的平均數(shù)為參考
老師:企業(yè)現(xiàn)在要注消,其中之前向股東借的錢用于公司費(fèi)用(股東一直沒有實(shí)繳資金),掛其他應(yīng)付款,現(xiàn)在無需還款,需要什么證明材料嗎
老師,購進(jìn)貨物取得的專票進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,我下月抵扣時(shí)又怎么做賬
老師,我們是咨詢單位,請(qǐng)來專家開會(huì),一次性勞務(wù)費(fèi)500元,給專家報(bào)了個(gè)稅的情況可以做成本確認(rèn)嗎?
老師您好,我們學(xué)校總部是事業(yè)單位,我們本校屬于非營利性社會(huì)組織就是私立的,這種情況以后有可能轉(zhuǎn)事業(yè)單位嗎?
公司兩個(gè)股東合伙,一人有一家公司,一個(gè)個(gè)體戶一個(gè)小規(guī)模,之前合伙的時(shí)候兩個(gè)公司分別差錢的時(shí)候都讓對(duì)方公司借過往來款,現(xiàn)在要散伙了,這筆往來款怎么處理啊
老師好,請(qǐng)問納稅調(diào)整,利息支出該怎么填,賬載金額和稅收金額
你好,請(qǐng)問海南省的在哪里查詢一般納稅人?我這邊不知道這個(gè)企業(yè)是不是一般納稅人
濤,公眾服務(wù)里面有一個(gè)一般納稅人查詢,在這里面找一下。
你這個(gè)認(rèn)定應(yīng)該是錯(cuò)誤的,增值稅不應(yīng)該給你按次的。
當(dāng)時(shí)說是海南有優(yōu)惠政策,但我不知道是不是增值稅的。之前會(huì)計(jì)也沒有申報(bào)增值稅
截圖,你的稅種認(rèn)定看一下的。
麻煩老師了
所得稅和個(gè)人所得稅是正常的申報(bào)的
你這樣的話,你得去找你稅務(wù)局,你問下他增值稅也可以按次申報(bào)的,你有優(yōu)惠的話也應(yīng)該是按月或者是按季度。
好的,是直接打12366嗎,還是找專管員啊
找你稅務(wù)局那邊的專管員。