你好,總公司收款簽合同,開具發(fā)票,,那么收入是總公司的
老師,我們公司是做教育培訓(xùn)的,培訓(xùn)資質(zhì)落在我們公司名下的一個(gè)培訓(xùn)學(xué)校上,培訓(xùn)學(xué)校是子公司且是獨(dú)立法人,培訓(xùn)學(xué)校是才辦好的,所以之前發(fā)生的費(fèi)用全是計(jì)入到我們公司里面,之前沒(méi)有收入,現(xiàn)在我們以培訓(xùn)學(xué)校的名義跟客戶簽了合同,業(yè)務(wù)已經(jīng)落地,馬上要有收入,收入可以打入我們公司,不打入培訓(xùn)學(xué)校嗎?
我們是教育培訓(xùn)行業(yè)的,今年由于疫情,公司關(guān)了一家分支培訓(xùn)機(jī)構(gòu),一部分學(xué)員的培訓(xùn)費(fèi)用退了,另一部分學(xué)員轉(zhuǎn)到公司的另外一個(gè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)去了。我想請(qǐng)教下,這部分轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的學(xué)員,在做軟件賬的時(shí)候,預(yù)收的這些課時(shí)款,借方做哪個(gè)科目比較合適? 只接收學(xué)員,未收到錢
公司是培訓(xùn)類似機(jī)構(gòu),收到別人培訓(xùn)款,沒(méi)有票怎么入賬
老師你好,我們公司和另外一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)合作辦培訓(xùn)班,培訓(xùn)費(fèi)是我們公司收的,后期利潤(rùn)分成,把分成款轉(zhuǎn)給對(duì)方機(jī)構(gòu)后,兩家機(jī)構(gòu)公司的發(fā)票內(nèi)容該怎么開呢?我們給學(xué)員開培訓(xùn)費(fèi),對(duì)方機(jī)構(gòu)該怎么開票給我們公司
培訓(xùn)機(jī)構(gòu),總公司收款,簽合同,分公司負(fù)責(zé)培訓(xùn),怎么把收入算到分公司,稅務(wù)合規(guī)呢
老板讓我聯(lián)系稅管員,讓稅管員聯(lián)系我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局人來(lái)我們公司座談,談我們企業(yè)遇到的困難和問(wèn)題怎么解決,我該怎么回答他這種事根本就不可能
給兩三天的安裝工 挖掘機(jī)師傅工資 可以按照臨時(shí)工工人工資發(fā)放吧 給報(bào)個(gè)稅
老師,可以幫我看一下648.31這個(gè)數(shù)怎么來(lái)的嗎
如果個(gè)體戶年審逾期了,沒(méi)有審核有影響嗎?
老師公司今年補(bǔ)的22年到24年的社保,之前沒(méi)計(jì)提,現(xiàn)在怎么做分錄?
個(gè)體的這個(gè)表應(yīng)納稅所得額是按月還是按季執(zhí)行的啊?
小規(guī)模收一個(gè)點(diǎn)的普票跟九個(gè)點(diǎn)的普票有什么影響?
請(qǐng)問(wèn)老師付人員勞務(wù)報(bào)酬如何做賬,給勞務(wù)人員上的保險(xiǎn)如何做賬?
收到一張銷售部門費(fèi)用票怎么做賬
哪位大神老師在,幫我解答一個(gè)問(wèn)題可以嗎? 我查了明細(xì)賬,其他應(yīng)付款不平,這個(gè)原因是幫別人交社保4月份增員的,銀行4月扣了3和4兩個(gè)月社保費(fèi),4月份我就記賬做分錄 借:其他應(yīng)付款1949.08 貸:銀行存款1949.08 我5月份發(fā)工資就把沖平了其他應(yīng)付款,5月至9月我都做了同樣一筆分錄,現(xiàn)在就是相差989.32元不平賬,我不知道怎么處理,老師能幫忙嗎
總公司沒(méi)有開票
總公司收款簽合同,收入是總公司的
怎么操作才能合規(guī)的算到分公司的收入呢
分公司收款簽合同,收入是分公司的
可是這些合同總公司已經(jīng)簽署了,怎么操作才能算到分公司確認(rèn)收入呢
那你需要重新簽訂合同的
我們是公司對(duì)個(gè)人的合同,收款收到總公司這個(gè)可以嗎
總公司收款簽合同,收入是總公司的
合同分?jǐn)?shù)太多沒(méi)有辦法更改,怎么辦
那么收入是總公司的的
沒(méi)有辦法在分公司確認(rèn)對(duì)嗎
沒(méi)有辦法在分公司確認(rèn)