你好,按發(fā)生額的60%營(yíng)業(yè)收入的千分之五抵扣所得稅。
老師,我們公司購買了10張汽車油卡送給客戶,發(fā)票上的名稱是預(yù)付卡銷售,那做賬時(shí):借預(yù)付賬款,貸銀行存款,是不是等送給客戶后我就可以做:借:銷售費(fèi)用貸:預(yù)付賬款?這個(gè)銷售費(fèi)用二級(jí)科目一般是業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是什么費(fèi)用多?。?/p>
二月份老板買20000購物卡送人這個(gè)分錄借管理費(fèi)用–業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸銀行存款嗎? 這個(gè)開不征稅發(fā)票 可以稅前扣除嗎?
老師:公司老板買了茶油送人,開了發(fā)票,我做了分錄借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸銀行存款,可以記錄業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
請(qǐng)問一下:企業(yè)購進(jìn)平板電腦送客戶,購進(jìn):借:庫存商品 借 進(jìn)項(xiàng)稅 貸 銀行存款,給客戶:借 銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸 庫存商品 貸 銷項(xiàng)稅,請(qǐng)問老師這個(gè)分錄完整嗎?最好取得專票對(duì)吧?
老師:購物卡送關(guān)系戶,個(gè)稅分錄怎么寫? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 貸:銀行存款 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅。 這筆稅費(fèi)可以稅前扣除嗎?
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會(huì)違反非稅收入管理規(guī)定?
剩下的調(diào)增就可以嗎? 這個(gè)有涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎?
關(guān)鍵送購物卡 需要貸款代交所得稅嗎?
這里有點(diǎn)繞
有風(fēng)險(xiǎn)的,因?yàn)槟銈兘o的是個(gè)人,個(gè)人需要交個(gè)稅的20%需要你企業(yè)代扣代繳。
代扣代繳比如送20000是不是 代扣代繳20%個(gè)稅4000嗎
對(duì)的是的是這么做。
代扣代繳要開票嗎?
那交了個(gè)稅 那20000可以在稅前全額扣除嗎
還是既要按照招待費(fèi)60%稅前扣除還要代扣代繳個(gè)稅 呢
代扣代繳的個(gè)稅4000不需要開發(fā)票
20000還是按照發(fā)生額的60%,營(yíng)業(yè)收入的千分之五來抵扣
4000在個(gè)稅系統(tǒng)怎么申報(bào)呢
你好,自然人電子稅務(wù)局采集人員信息,是否是雇員選擇其他,然后在分類所得偶然所得里面填寫2萬就可以了。
它這個(gè)算的我咋沒看太明白
他這是按照25%調(diào)增的,而且他這個(gè)不全,他這個(gè)是按照發(fā)生額的60%抵扣的所得稅。
第一個(gè)調(diào)增的招待費(fèi),第二個(gè)調(diào)增的那一個(gè)是個(gè)稅的。
我交個(gè)稅 企業(yè)所得稅也得調(diào)增嗎?
你好對(duì)的,是的,他不是有扣除比例
第三點(diǎn) 調(diào)增的企業(yè)所得稅(代扣的個(gè)稅)2000*25% 這個(gè)為什么要調(diào)增呢?
沒有發(fā)票唄 不允許抵扣