你好,進(jìn)入開(kāi)票系統(tǒng),填寫(xiě)負(fù)數(shù)發(fā)票信息表,提交稅局審批,通過(guò)之后根據(jù)通知單號(hào)碼錄入開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票。

請(qǐng)問(wèn)老師,已經(jīng)抵扣的增值專(zhuān)用發(fā)票,開(kāi)票方可以紅沖嗎?還是說(shuō)要抵扣方紅沖
21開(kāi)給對(duì)方的專(zhuān)用發(fā)票,對(duì)方?jīng)]有抵扣,但丟失了發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖發(fā)票怎么操作
增值稅專(zhuān)用發(fā)票紅沖要怎么做,對(duì)方?jīng)]有抵扣
老師,9月份的專(zhuān)用發(fā)票需要紅沖下,對(duì)方?jīng)]有抵扣,請(qǐng)問(wèn)要怎么紅沖
增值稅專(zhuān)用發(fā)票跨月紅沖怎么操作,對(duì)方未抵扣
老師長(zhǎng)期欠印花稅,會(huì)被稅務(wù)列為非正常戶(hù)嗎?
老師,我這邊是一般納稅,請(qǐng)問(wèn)電子稅務(wù)系統(tǒng)打開(kāi)后,上面顯示當(dāng)前可勾選15萬(wàn),增值稅稅額是一萬(wàn)八,請(qǐng)問(wèn),我這個(gè)月是不是可以開(kāi)出15萬(wàn)左右的票出去。
小規(guī)模納稅人季度申報(bào)7月至9月,資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)是填寫(xiě)9月報(bào)表數(shù)據(jù)還是填寫(xiě)7月和9月三個(gè)季度相加的數(shù)據(jù)
請(qǐng)問(wèn)老師申報(bào)第三季度所得稅時(shí)填寫(xiě)已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬時(shí),9月份工資已經(jīng)計(jì)提但要在10月份發(fā)放,那取數(shù)時(shí)要包括進(jìn)去嗎?
我之前報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候前面公司一直沒(méi)有辦離職,4月份繳納個(gè)人所得稅就沒(méi)有辦成功,為了不影響其他人就把自己辦了離職,然后提交了。工資本來(lái)沒(méi)到5000不用交稅,但是現(xiàn)在報(bào)所得稅就對(duì)不上。現(xiàn)在個(gè)人所得稅還有辦法把沒(méi)有報(bào)的再申報(bào)一下么
老師,我有一張8月份的發(fā)票需要紅沖,但對(duì)方已經(jīng)入賬了,他10月份給我紅沖的。我是小規(guī)模納稅人,這次申報(bào),應(yīng)該怎么申報(bào)呀? 老師,我這個(gè)季度不想交那么多稅,把這張發(fā)票算到上一個(gè)月可以嗎?
10月申報(bào)所得稅時(shí),已計(jì)入成本費(fèi)用職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付薪酬怎么填?
老師,本月合計(jì)和本年累計(jì)是不是這樣寫(xiě),數(shù)字對(duì)不對(duì),有點(diǎn)蒙
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。借工程施工—合同毛利。貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。合同毛利是怎么來(lái)的。他和本年利潤(rùn)掛鉤嘛。和所得稅掛鉤嘛
農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司主營(yíng)水果、蔬菜種植及銷(xiāo)售,它的印花稅計(jì)稅依據(jù)是哪個(gè)科目!


是開(kāi)具負(fù)數(shù)的專(zhuān)用發(fā)票嘛?
你好,是的,是這樣的
你好我們已經(jīng)繳納的增值稅怎么辦呢,稅局會(huì)退嘛,建筑企業(yè),還有異地預(yù)繳
你好,這個(gè)不會(huì)退稅,之后月份抵扣就是了