是可以的, 這樣沒(méi)問(wèn)題
合伙企業(yè)以前年度虧損,可以在今年彌補(bǔ)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)普通合伙企業(yè)可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
普通合伙企業(yè)核定征收改查賬征收,之前年度虧損可以彌補(bǔ)嗎
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模合伙企業(yè),個(gè)稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)申報(bào)想彌補(bǔ)之前年度虧損,請(qǐng)問(wèn)哪里可以查詢(xún)以前年度虧損的金額?
老師,企業(yè)所得稅可以彌補(bǔ)以前年度虧損,律師事務(wù)所的合伙企業(yè),如果虧損了可以,彌補(bǔ)虧損嗎
老師 個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)時(shí),收入總額包括營(yíng)業(yè)外收入嗎?還是就填主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)
老師,運(yùn)輸公司,成本不夠需要暫估成本,后面進(jìn)來(lái)發(fā)票,有沒(méi)有配比?這部分交印花稅嗎
以前做的會(huì)計(jì)分錄沒(méi)注意,銷(xiāo)項(xiàng)稅額都選到銷(xiāo)項(xiàng)稅額的遞減科目了,現(xiàn)在可以做個(gè)調(diào)整調(diào)到銷(xiāo)項(xiàng)稅額里嗎,要是可以的話會(huì)計(jì)分錄怎么做
我公司損贈(zèng)公益事業(yè),也收到扣贈(zèng)發(fā)票,可以做進(jìn)去嗎
個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得申報(bào),沒(méi)有收入,只有成本費(fèi)用,可以0申報(bào)么?
老師,請(qǐng)問(wèn)員工跟公司承包銷(xiāo)售業(yè)務(wù),他是要以個(gè)體戶(hù)跟公司簽然后開(kāi)發(fā)票給公司嗎?還是提成做到他工資里面?
老師早上好,請(qǐng)問(wèn)下申報(bào)印花稅買(mǎi)賣(mài)合同,銷(xiāo)售合同稅目都是買(mǎi)賣(mài)合同嗎?
商貿(mào)公司交印花稅按營(yíng)業(yè)收入十營(yíng)業(yè)成本交可以嗎
老師,您好~想咨詢(xún)下,罰沒(méi)支出所得稅不能扣除,這個(gè)具體條文出處是源自?公司業(yè)務(wù)取得印花稅完稅憑證中列式了印花稅與滯納金兩種明細(xì)。這種情況下,會(huì)計(jì)核算需要分開(kāi)處理嗎?還是一筆?
老師,季報(bào)的時(shí)候先報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表還是報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表?謝謝
我的合伙人是三人,那彌補(bǔ)的時(shí)候是按出資比列彌補(bǔ)吧?
不是,先統(tǒng)一補(bǔ)虧,再分紅,不需出資人按出資補(bǔ)虧,出資人虧錢(qián)就是不分紅
好的,謝謝老師
不客氣,有空給五星好評(píng):,
老師那我申報(bào)的時(shí)候彌補(bǔ)以前年度虧損,我按盈利多少?gòu)浹a(bǔ)多少申報(bào)就行了?
是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的