現(xiàn)在是由減半征收的政策退回來。
老師好!因為疫情的關(guān)系上半年我們學校年初沒有及時繳納教職工的社保費,財政直付的單位部分也沒有繳,后來稅務(wù)催的緊,領(lǐng)導(dǎo)讓我們單位個人一起交,于是三月份一下子打了十四萬多,六月份的時候稅務(wù)又退回了10萬多,請問退回來的10萬多這筆錢要怎么記賬呢?這個不能算收入吧?
我們公司是一般納稅人,二月交了增值稅和附加稅,但是三月份把發(fā)票紅沖了,請問二月份交的增值稅和附加稅能退嗎?這個是屬于可以退稅情況嗎?還是屬于留底稅額?
老師好,請問一下,增值稅是四月份報完三月所屬期的增值稅,報完增值稅之后就申請了增值稅留抵退稅的退稅,現(xiàn)在到五月份了,四月份申請的增值稅留抵退稅還沒通過,說是出口退稅要先0申報,那我現(xiàn)在出口退稅0申報也只能報四月份的了吧?這樣一來出口退稅系統(tǒng)里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額,跟四月份申請的增值稅留抵退稅會不會有什么差異,因為期末留抵稅額這樣有差異了,正常應(yīng)該保持一致吧?
老師,問一下?不是之前有退稅留底的嗎?所有的稅都已經(jīng)退完,錢已經(jīng)打到我們帳上了,這個月我們需要交稅了,但是我在做附加稅的時候,它還是會自動抵扣附加稅,那邊附加稅不用交稅這是什么情況?
你好老師!4月份留抵退稅了,在附表二(本期進項稅額明細)第22欄上期留抵退稅額退稅欄填寫了留抵退稅金額,為什么附表五可用于扣除的增值稅留抵退稅額使用情況中,上期結(jié)存可用于扣除的留抵退稅額是退回來金額,結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額也是退回來的金額,請問老師這種情況對嗎?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
是全部退回來了,你看是不是有延期交稅的政策?
我一月份交稅就是交了9468.02,退回來也是9468.02這個也沒有減半啊。
是全額退稅了。
附加稅是減半了。
那您和您。那您和您稅務(wù)局確認一下,再處理。