您好!可以直接捐產(chǎn)品了
請(qǐng)問(wèn)老師廠家給學(xué)校捐贈(zèng)的產(chǎn)品,不能直接捐贈(zèng),通過(guò)我們公司過(guò)一下賬捐贈(zèng)給學(xué)校,這樣需要開(kāi)發(fā)票不,可以稅前扣除不
公司要通過(guò)一個(gè)慈善基金會(huì)捐贈(zèng)一批公司產(chǎn)品給學(xué)校,是直接捐贈(zèng)產(chǎn)品,還是捐贈(zèng)錢(qián)款再由基金會(huì)向公司買(mǎi)產(chǎn)品?
下屬公司一北京雅瑪商貿(mào)有限責(zé)任公司為更好回饋社會(huì),體現(xiàn)社會(huì)責(zé)任,決定向貧困地區(qū)捐贈(zèng)一批電器產(chǎn)品。捐贈(zèng)發(fā)生前,預(yù)估按照公允無(wú)償贈(zèng)送他人的,2022年的會(huì)計(jì)利潤(rùn)為1000萬(wàn)元,企業(yè)所得稅稅率為25%。公司稅務(wù)會(huì)計(jì)人員設(shè)計(jì)了兩種捐贈(zèng)方案:價(jià)值確定售,因此企業(yè)將外方案一:直接向某貧困地區(qū)捐贈(zèng)價(jià)值120萬(wàn)的電器(該電器購(gòu)進(jìn)成本為100萬(wàn)元)增值稅方案二:通過(guò)市級(jí)民政部向捐贈(zèng)給貧困地區(qū)捐贈(zèng)現(xiàn)金120萬(wàn).
下屬公司一北京雅瑪商貿(mào)有限責(zé)任公司為更好回饋社會(huì),體現(xiàn)社會(huì)責(zé)任,決定向貧困地區(qū)捐贈(zèng)一批電器產(chǎn)品。捐贈(zèng)發(fā)生前,預(yù)估按照公允無(wú)償贈(zèng)送他人的,2022年的會(huì)計(jì)利潤(rùn)為1000萬(wàn)元,企業(yè)所得稅稅率為25%。公司稅務(wù)會(huì)計(jì)人員設(shè)計(jì)了兩種捐贈(zèng)方案:價(jià)值確定售,因此企業(yè)將外方案一:直接向某貧困地區(qū)捐贈(zèng)價(jià)值120萬(wàn)的電器(該電器購(gòu)進(jìn)成本為100萬(wàn)元)增值稅方案二:通過(guò)市級(jí)民政部向捐贈(zèng)給貧困地區(qū)捐贈(zèng)現(xiàn)金120萬(wàn).選擇那種方案
下屬公司一北京雅瑪商貿(mào)有限責(zé)任公司為更好回饋社會(huì),體現(xiàn)社會(huì)責(zé)任,決定向貧困地區(qū)捐贈(zèng)一批電器產(chǎn)品。捐贈(zèng)發(fā)生前,預(yù)估按照公允無(wú)償贈(zèng)送他人的,2022年的會(huì)計(jì)利潤(rùn)為1000萬(wàn)元,企業(yè)所得稅稅率為25%。公司稅務(wù)會(huì)計(jì)人員設(shè)計(jì)了兩種捐贈(zèng)方案:價(jià)值確定售,因此企業(yè)將外方案一:直接向某貧困地區(qū)捐贈(zèng)價(jià)值120萬(wàn)的電器(該電器購(gòu)進(jìn)成本為100萬(wàn)元)增值稅方案二:通過(guò)市級(jí)民政部向捐贈(zèng)給貧困地區(qū)捐贈(zèng)現(xiàn)金120萬(wàn).
老師,如果別人代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開(kāi)通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢(qián),備注購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢(qián)會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢(qián)。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺(jué)哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫(xiě)?
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開(kāi)展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫(xiě)的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒(méi)有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
直接捐贈(zèng)產(chǎn)品,是按平時(shí)的銷售價(jià)格計(jì)捐贈(zèng)金額嗎?基金會(huì)要提供什么材料給我們我們才能計(jì)捐贈(zèng)稅前抵扣呢?
你好!按市價(jià),這個(gè)捐贈(zèng)有扣除限額。
基金會(huì)要提供什么給我們,我們才能把這筆款項(xiàng)計(jì)入捐贈(zèng)呢?
你好!這個(gè)一般是收據(jù)就可以了。但是不是所有的基金會(huì)的都可以抵減
教育局的基金會(huì)可以嗎?
您好!這個(gè)要問(wèn)下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。每個(gè)地方確認(rèn)的機(jī)構(gòu)不同