你好,如果是專票的話,之前已經(jīng)確認(rèn)的收入,購買方借預(yù)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
購進(jìn)貨物退貨的,銷售方和購買方怎么做分錄,一般納稅人和小規(guī)模納稅人,分別怎么做?
老師,已經(jīng)開發(fā)票的貨物發(fā)生退回了,銷售方和購買方的賬怎么處理?
老師,我想問一下發(fā)生銷售退貨了,銷售方和購買方涉及稅方面的賬怎么做?分錄是?
老師,我想請問下一下,發(fā)生銷售退回,購買方已經(jīng)抵扣發(fā)票,那退票怎么處理?
請問老師,簽了合同交了5萬定金,但是購買方因為各種原因沒有購買,銷售方定金不退。請問銷售方和購買方,針對這5萬怎么做分錄
想問下就是我是外貿(mào)公司,注冊地址一個,經(jīng)營地址一個,然后開票只開注冊地址,現(xiàn)在稅務(wù)叫我補(bǔ)經(jīng)營地址發(fā)票,退稅局這種情況怎么處理
跟合作商對賬,需要讓對方提供什么數(shù)據(jù)資料?
個體工商戶中的填報經(jīng)營所得,查賬征收時,有個彌補(bǔ)以前虧損,這個數(shù)據(jù)怎么填?去看哪里?
個體戶注銷需要查帳嗎?
老師咨詢公司的咨詢收入是不是都不用交印花稅
企業(yè)所得稅中,彌補(bǔ)以前虧損的數(shù)據(jù)是看哪個表,哪個科目填寫的?
能不能咨詢老師們一個問題,能不能給個解決方案[破涕為笑],我們是小規(guī)模,工程咨詢類,剛好有段時間卡點了,開的都是30萬左右的票,被稅局懷疑拆分收入了咋辦,就比如說,23年的合同,24年收款時才開票了,這些有沒有好理由解釋啊[撇嘴]
老師你好我想問下我去自然人扣繳端申報綜合所得稅幫員工交了稅,這一筆我需要添加記賬憑證嗎,給員工發(fā)工資的時候已經(jīng)記過 借:應(yīng)付職工薪酬——職工工資 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在去申報綜合所得稅這一筆錢還要填寫記賬憑證嗎
小規(guī)模納稅人,3%的征收率減按1%征收,申報增值稅時,收入是填在3%還是1%
老師,請問我們公司的員工個人購買的電腦,發(fā)票是開的員工個人,但電腦主要是用于公司辦公,請問可以拿這個發(fā)票到公司做賬嗎?
銷售方借預(yù)收賬款負(fù)數(shù) 貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、 應(yīng)交稅費負(fù)數(shù) 借、主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸、庫存商品負(fù)數(shù)