你好,補(bǔ)交的二一年的所得稅,不填寫到已交那里面的。
本年實(shí)際累計已繳納所得稅=本年四個季度繳納的所得稅嗎?其中第四季度是2020年一月份才交的,是應(yīng)該納入其中的嗎?
本年實(shí)際累計已繳納所得稅=本年四個季度繳納的所得稅嗎?其中第四季度是2020年一月份才交的,是應(yīng)該納入其中的嗎?
在居民企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報A類(2018)版中稅款所屬期是2020年10月1號至2020年12月31日,怎么在這個主表中看本年累計的應(yīng)納(所得稅)稅額?看第幾欄?公司是第二季度成立的,11欄是應(yīng)納所得稅額,12欄是減:減免所得稅額,13欄是減:實(shí)際已繳納所得稅額為0,15欄是本期應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額,看那一欄表明全年度的應(yīng)納(所得稅)稅額
21年繳納20年年報的所得稅稅費(fèi),要填在21年季度報表里第14欄本年實(shí)際已繳納所得稅額嗎
補(bǔ)交的2021所得稅款,要在2022年季度預(yù)繳所得稅表中本年實(shí)際已繳納所得稅額一欄中手動和第一季度己繳納所得稅相加填入嗎?
老師,我三月份進(jìn)了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的,這個需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬為啥是投資收益?
請問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
373題,畫釘子戶,為什么不是50
現(xiàn)在現(xiàn)實(shí)的報稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒發(fā)貨給客戶,也沒收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報時,今年無購進(jìn)的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細(xì)表還需要填寫么?
我是小企業(yè)準(zhǔn)則,我補(bǔ)交的時候直接做了當(dāng)期所得稅費(fèi)用
然后利潤表中所得稅費(fèi)用和所得稅預(yù)繳申報表數(shù)據(jù)相差金額為補(bǔ)交的21年所得稅額
這種情況要處理嗎?怎么處理
那也不應(yīng)該填寫的,他抵扣不了今年的。
那這種有相差,需要處理嗎?到時候所得稅匯算清繳所得稅費(fèi)用又對不上了,這個補(bǔ)交的2021年的所得稅不知道拿它怎么辦
不需要做處理的,對你交稅沒有影響的。
那我做分錄。借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交所得稅。是這樣嗎
你好,可以的,小企業(yè)會計準(zhǔn)則可以這么做的,但是她就是不應(yīng)該填寫到你今年的所得稅預(yù)繳申報表里面。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快