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某公司為增值稅一般納稅人,主要從事空調(diào)生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù),2019年7月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)2日街售印型空調(diào)100臺(tái),每合含稅售價(jià)3390元,貨己發(fā)出,款項(xiàng)己收。 (2) 5日銷售Y型空調(diào)300臺(tái), 每臺(tái)含稅售價(jià)4520元。貨款暫欠。 (3)當(dāng)月購進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額96000元,支付空調(diào)運(yùn)輸費(fèi)用,取得增值稅專用發(fā)票一張,金額為5000元 (4) 支付招待客戶費(fèi)用3000元,取得增值稅普通發(fā)票稅額120元。 銷售貨物增值稅稅率13%,取得增值稅專用發(fā)票均己通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。 要求:清計(jì)算該公司2019年7月份應(yīng)納的增值稅稅款。

2022-07-07 01:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-07 04:49

你好,本月應(yīng)交增值稅=100*3390*13%/(1+13%)+300*4520*13%/(1+13 %)-96000-5000=94000元。招待費(fèi)不可以抵扣銷項(xiàng)稅。

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你好,本月應(yīng)交增值稅=100*3390*13%/(1+13%)+300*4520*13%/(1+13 %)-96000-5000=94000元。招待費(fèi)不可以抵扣銷項(xiàng)稅。
2022-07-07
你好,本月應(yīng)交增值稅=100*3390*13%/(1+13%)+300*4520*13%/(1+13 %)-96000-5000=94000元。招待費(fèi)不可以抵扣銷項(xiàng)稅。
2022-07-07
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2020-10-11
同學(xué)你好,這個(gè)需要計(jì)算。
2022-09-26
你好同學(xué),7月20日產(chǎn)生納稅時(shí)間
2022-12-17
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