你好不可以的發(fā)票有代付企業(yè)代扣代繳嗎?
老師,您好!我公司從事造價咨詢業(yè)務(wù),現(xiàn)有個人給我們提供咨詢勞務(wù),代開了勞務(wù)報酬發(fā)票,但是我公司未給他代扣代繳個稅,后期他是年收入超過112萬,自己做匯算清繳嗎?
老師好,請問收到個人代開勞務(wù)發(fā)票,金額6000元。因?yàn)椴磺宄邲]有代扣代繳個稅,請問讓個人自己去稅局繳納個稅可以不?如果個稅匯算清繳這6000元產(chǎn)生的960元個稅能給個人全額退回來嗎?
老師,收到代開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,如果我公司沒有給他交稅,是不是每年的個人匯算清繳也會帶出來這筆金額,只要他自己匯算清繳了就行
我們是勞務(wù)公司,一個工頭給我們代開了勞務(wù)發(fā)票,開票時已經(jīng)繳了個人所得稅。但是出納在給他轉(zhuǎn)賬時,備注的是勞務(wù)費(fèi) ,請問明年匯算清繳時,會不會把這筆錢拿來再算他的個稅?對他、對公司有沒有影響?
我們公司去年收到一張個人代開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們公司沒有給他申報個稅,可以今年讓他們自己個人匯算清繳嗎?
2024年年末暫估20萬成本,年初取得發(fā)票已紅沖,但是所得稅匯算清繳稅務(wù)局讓調(diào)增20萬,已經(jīng)交了1萬塊錢稅,賬務(wù)上還應(yīng)該怎么處理?
我們租賃對方公司的設(shè)備,但是對方的這臺設(shè)備采購的時候沒有發(fā)票,這樣我們的租賃費(fèi)能稅前抵扣么?
老師,麻煩問下,有一張進(jìn)項(xiàng)票未認(rèn)證,但在認(rèn)證系統(tǒng)里查不到,同一天同一單位開進(jìn)來的另外一張發(fā)票可以查到,全量發(fā)票可以查到,認(rèn)證模塊了就是查不到,這是什么情況?
6月發(fā)5月的工資,工資表里扣的是5月的個人部分醫(yī)社保吧?
老師,我們是出口企業(yè),給客戶郵寄了打樣的樣品,對方給我們轉(zhuǎn)了費(fèi)用,這筆費(fèi)用我們沒有報關(guān)的,那這筆費(fèi)用需要做收入還是營業(yè)外收入?收入需要繳納增值稅嗎?
我們本月銷售了一批貨物200萬元已開票,對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)未開票支付了50萬元,銷售的貨物是確認(rèn)收入做主營業(yè)務(wù)收入,那這未開票的五十萬成本是入主營業(yè)務(wù)成本還是預(yù)付賬款?合同上的金額也是五十萬。只是對方?jīng)]有開票給我們。還是做暫估,摘要寫暫估成本掛主營業(yè)務(wù)成本五十萬,
老師好,一般納稅人,月銷售額不超過10萬元,附加稅的減免政策是什么?
老師,您好!公司購買的報刊可以開專票來抵扣增值稅嗎?
老師好,問一下固定資產(chǎn)以殘值價格進(jìn)行報廢處置,但沒有和對方簽合同,對方也不需要發(fā)票,這種情況印花稅計稅金額是按含稅還是未含稅
主營業(yè)務(wù)收入為什么0在貸方
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如果有的話,他自己填寫不了,你得給他預(yù)繳申報了才可以。
發(fā)票備注上沒有標(biāo)注要求公司代扣代繳,是不是我們可以不用管了
他繳納了個稅,沒有備注的,可以。
老師他有預(yù)交,然后備注沒寫讓我們代扣代繳,是不是后面即使他沒有交剩余稅款,也與我公司無關(guān)
你好,對的是的,這個不需要做匯算清交的。
我現(xiàn)在遇到的問題就是,收到各種代開發(fā)票,機(jī)械租賃費(fèi),人工費(fèi),勞務(wù)費(fèi),運(yùn)輸費(fèi),有的有完稅證明,有的沒有,我們都是全額給對方支付,不知道那些要我們代扣代繳,就是收回來的發(fā)票備注沒寫讓我們代扣代繳,所以我們就按發(fā)票金額給他們支付,不知道存在那些稅務(wù)風(fēng)險
你看下發(fā)票備注,備注有支付企業(yè)代扣代繳的。
發(fā)票內(nèi)容是這樣寫的老師
沒有備注的就不需要申報了。
老師您的意思,像這類備注沒有寫讓付款方公司代扣代繳,我公司就不用給他申報了,由他自行申報就可以
你好對的是這么做的
問了稅務(wù)局和12366,說法不一,所以在這里再想咨詢您,她們說勞務(wù)發(fā)票,不管備注上寫沒寫,都要是付款方代扣代繳
個人繳納了生產(chǎn)經(jīng)營所得就不需要繳納了 要求就是代扣代繳的得備注
老師您的意思個人生產(chǎn)經(jīng)營的不用代扣代繳,勞務(wù)的就需要
對的是的是這個意思。