1、借應交稅費—未交增值稅25 500 貸銀行存款25500 ? 借原材料500000 應交稅費應交增值稅500000*0.13=65000 貸應付票據(jù)56500 ? 借管理費用-福利費 貸庫存商品500000*200/5000=20000 應交稅費應交增值稅20000*0.13=2600 ? 借銀行存款904000 貸主營業(yè)務收入800 000 應交稅費應交增值稅800 000*0.13=104000 ? 借委托加工物資10000 應交稅費應交增值稅1300 貸銀行存款11300 2、該公司3月份應交增值稅額=104000-1300%2B2600-65000
加油站24年1-5月份的開出去的成品油發(fā)票24513,當時按月做了現(xiàn)金收入,后期銀行賬戶給匯款了,賬上怎么調(diào)整一下呢?
老師,資產(chǎn)負債表的未分配利潤就是企業(yè)的凈資產(chǎn)對吧
建筑行業(yè)的人材 機 的比例是多少在稅務上認可的
老師,我們接的一家?guī)な菑?5年1月份開始做的,一月份支付了去年11-12月份的餐補,我在一月份的時候計提上了餐補,借:未分配利潤貸:應付職工薪酬-福利費,然后這會匯算清繳后有6.17的退稅,專管員打電話說要么退稅,要么重新更正申報。但是退稅肯定會推送疑點,這個我要咋弄
老師好!我想問一下,進出口公司要辦理電子口岸卡,這個卡何時辦在哪里辦理?
老師,小規(guī)模納稅人享受增值稅減免,減免稅額要計入什么科目
老師,員工優(yōu)化,然后訴訟公司,最終調(diào)解公司賠償款項十萬余元,這種我們需要為員工代扣代繳個稅嗎?
老師您好!請問一下,勞動合同簽了一年,員工做了2個月就離職了可以嗎?
老師殘保金減免政策的話,全年員工平均30人以內(nèi),工商注冊三年內(nèi)的小微企業(yè),對吧?但是工商注冊已經(jīng)超過三年了,人數(shù)才兩個人,最終要不要交???
財務費用必須要憑票才能稅前扣除嗎