你好同學 1借,固定資產(chǎn)100000%2B600=100600 應交稅費-增值稅(進項)13000 貸,銀行存款113600 2.借,固定資產(chǎn)清理86000 累計折舊4000 貸,固定資產(chǎn)90000 借,固定資產(chǎn)清理800 貸,銀行存款800 借,銀行存款88000 貸,固定資產(chǎn)清理77876.11 應交稅費-增值稅(銷項)10123.89 借,資產(chǎn)處置損益8923.89 貸,固定資產(chǎn)清理8923.89
出售不需用機床一臺,原值90000元,已提折舊4000元,出售過程中發(fā)生拆卸費500元,以銀行存款支付。雙方協(xié)議價款88000元,款以存入銀行。
出售不需用機床一臺,原值90000元,已提折舊4000元在出售過程中發(fā)生拆御勞務費800元,用銀行存款支付。雙方協(xié)議價款88000元(含稅)??钜汛嫒算y行。
出售不需用機床一臺,原值90000元,已提折舊4000元在出售過程中發(fā)生拆御勞務費800元,用銀行存款支付。雙方協(xié)議價款88000元(含稅)??钜汛嫒算y行。求分錄帶金額
出售不需用的機床一臺原值9萬元,已提折舊4000元,在出售過程中發(fā)生拆卸勞務費500元,用現(xiàn)金支付。雙方協(xié)議價款88000元,款項已存入銀行,做會計分錄
1.購入一臺不需要安裝的設備,價款十萬元,增值稅稅額13000元,運輸費600元含稅均取得增值稅,普通發(fā)票已用銀行存款支付,2.出售不需用機床,一臺原值九萬元已提折舊4000元再出售過程中發(fā)生拆卸勞務費800元,用銀行存款支付雙方協(xié)議下款款88000元含稅款已存入銀行
老師,出口未報關,視同內(nèi)銷。出口銷售商品70美金,海運費260美金。收到外匯330美金。那我申報增值稅收入,我應該申報的是70美金,還是包含海運費在一起的330美金呢?
郭老師,對方給我們開票完就跑路了,聯(lián)系不上,稅務也聯(lián)系不上,我們那張發(fā)票放著有什么風險,現(xiàn)在怎么處理會比較,紅沖不了
小微廣告企業(yè),2024年9月份開了專票,后面也繳納了增值稅168.71元及城建稅4.22元,后面11月份購買方說要沖紅,也紅沖未重開。于2025年5月申請退稅,退稅到賬了。這個分錄怎么做啊
個稅手續(xù)費退稅,增值稅主表是填應稅勞務銷售額那里嗎
老師問一下,從價計征和從租計征的稅率是多少
老師,建筑勞務開票稅率多少,
老師?,2024年現(xiàn)12月有兩筆購買二手設備,當時有發(fā)票,可能是代開普通發(fā)票,未付款,現(xiàn)在勾選時發(fā)現(xiàn)不見了,怎么辦
你好,我們公司2月份采購了窗簾,然后預付了一部分的款做的預付賬款,3月份需要正常算費用,但是沒有收到發(fā)票。應該怎么做賬?會計分錄怎么寫
老師,工程類公司,酒的發(fā)票就17萬多,都進招待費了,現(xiàn)在不愿意交稅,能不能現(xiàn)在開票補酒的發(fā)票?
你好老師,利潤負數(shù)30萬,會有什么問題嗎 主營業(yè)務收入101萬,工資115萬