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如果某項(xiàng)目上對(duì)購(gòu)買(mǎi)的一批鋼筋、混凝土進(jìn)行掛帳,材料入庫(kù)時(shí)款項(xiàng)未付,發(fā)票也未開(kāi)具,入庫(kù)當(dāng)天記賬: 借:原材料-XX項(xiàng)目 貸:應(yīng)付賬款-XX項(xiàng)目-YY供應(yīng)商 這個(gè)時(shí)候是以含稅價(jià)計(jì)算的,那下個(gè)月取得發(fā)票時(shí)如何處理呢?具體怎么入賬呢?

2022-07-06 09:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-06 09:28

?你好;? ? 你們這個(gè)收到專(zhuān)票是專(zhuān)票還是普票 ? 這樣好判斷科目的??

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快賬用戶1804 追問(wèn) 2022-07-06 09:28

你好,是專(zhuān)票

頭像
齊紅老師 解答 2022-07-06 09:33

?你好; 專(zhuān)票段 ; 到時(shí)收到專(zhuān)票。 紅沖上面分錄。 在按發(fā)票 做 ; 借 原材料 ; 進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款

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2022-07-06
借庫(kù)存商品 貸生產(chǎn)成本,借生產(chǎn)成本,貸原材料 暫估入庫(kù),
2021-01-11
您好!很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2024-06-01
7 月原材料入庫(kù)時(shí)按采購(gòu)單暫估入賬,分錄為借 “原材料 - 暫估”“應(yīng)交稅費(fèi) - 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”,貸 “應(yīng)付賬款 - 暫估”,申報(bào)時(shí)暫估進(jìn)項(xiàng)稅額不在申報(bào)表體現(xiàn)。10 月取得發(fā)票,先沖銷(xiāo) 7 月暫估分錄,再按發(fā)票金額正式入賬,申報(bào)時(shí)將發(fā)票信息填入 “進(jìn)項(xiàng)稅額” 欄次。通過(guò) 7 月暫估入庫(kù)解決負(fù)庫(kù)存問(wèn)題,7 月賬務(wù)上的進(jìn)項(xiàng)稅款余額在當(dāng)月申報(bào)表不體現(xiàn),10 月調(diào)整后可使賬務(wù)與稅務(wù)系統(tǒng)一致。
2025-04-12
同學(xué)您好 1、借 原材料 300000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)39000 貸 應(yīng)付票據(jù) 339000 2、借 在途物資 30000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3900 貸 銀行存款 33900 3、借 在途物資500 貸 庫(kù)存現(xiàn)金 500 4、借 原材料 30500 貸 在途物資 30500 5、借 預(yù)付賬款 50000 貸 銀行存款50000 6、借 應(yīng)收賬款 56500 貸 其他業(yè)務(wù)收入 50000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)6500 7,借其他業(yè)務(wù)成本30000 貸原材料30000 8、借 應(yīng)收票據(jù) 113000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)13000 9、借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本70000 貸 庫(kù)存商品 70000 10、借 應(yīng)收票據(jù) 22600 貸 應(yīng)收賬款 22600
2022-05-03
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