同學(xué),您好!因為未交增值稅貸方,表示企業(yè)應(yīng)交而未交的增值稅,預(yù)繳增值稅借方,表示企業(yè)預(yù)繳的增值稅,二者對沖,表示企業(yè)預(yù)繳完后,還需繳納這么多的增值稅。 希望可以幫到你,可以的話麻煩給個五星好評,謝謝。
老師,企業(yè)預(yù)繳增值稅時,借記“應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目。月末,企業(yè)應(yīng)將“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目,借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅,那這個未交增值稅科目一直有余額,實際已經(jīng)不欠稅務(wù)局稅款了,這個怎么處理呢
老師!為什么銷項稅進項稅要轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后再轉(zhuǎn)入未交增值稅,為不直接轉(zhuǎn)入未交增值稅呢
房產(chǎn)企業(yè)月末為什么需要將預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)入未繳增值稅
老師,為什么要將預(yù)繳增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅呢?
老師,你好,麻煩問下有建材銷售可不可以開白灰銷售的發(fā)票
老師好,我們合同里的品名是全英文的,然后裝箱單和形式發(fā)票是英文加中文的,現(xiàn)在報關(guān)單上報關(guān)行寫了全中文的,請問這樣有影響嗎?
靈活用工平臺是按經(jīng)營所得申報個稅(但是免繳個稅),按現(xiàn)代服務(wù)維修保養(yǎng)費開的增值稅專票,我們找的維修加工個體戶做業(yè)務(wù)是真實的,但是不是通過靈活用工平臺找的,有兩個問題不清楚: 1、整個業(yè)務(wù)其實和用工平臺沒有關(guān)系,原先直接給他錢,開不了票,現(xiàn)在想用靈活用工平臺付款,開發(fā)票,算不算虛開 2、他申報個稅了,但是免繳對我們的證據(jù)鏈有影響嗎?
老師您好,我司是制造業(yè)工廠,員工培訓(xùn)叉車取得專用發(fā)票是否可以進項抵扣?
老師,公路通行費,開回來的是普票,勾選認(rèn)證后,該往哪行填呢
2025年1月支付給員工的費用報銷,可以用25年6月開具的發(fā)票作為報銷憑證入賬嗎?
24年12月份的發(fā)票還可以作為報銷憑證入賬嗎?
你好老師,金額是342916.28,每月不攤銷金額是9525.45?
你好,老師,我們是飯店,羊肉還有好幾個品種,分山羊肉,什么的,做賬的時候我還需要細(xì)分一下嗎?
老師早上好!小規(guī)模公司,銷售給一般納稅人新鮮的原材料,一般納稅人可以做9個點的進項抵扣不