免稅專票 開(kāi)不了這個(gè) 要么對(duì)方給你開(kāi)帶稅率的專票,要么對(duì)方是自產(chǎn)自銷的,給你開(kāi)免稅的發(fā)票都可以。
老師,如果我公司是類似于雙匯這樣的肉制品公司,從養(yǎng)豬合作社購(gòu)進(jìn)豬肉用于生產(chǎn)13%稅率的商品,那我購(gòu)進(jìn)豬肉環(huán)節(jié)開(kāi)免稅進(jìn)項(xiàng)普票?還是開(kāi)9%稅率的豬肉進(jìn)項(xiàng)專票? 豬肉是可以開(kāi)免稅票的,對(duì)于養(yǎng)豬合作社來(lái)說(shuō),開(kāi)免稅票好,但對(duì)于我肉制品公司來(lái)說(shuō),開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)好,這中間如何銜接?
你好老師,如果酒店收到鮮肉蛋類免稅專用發(fā)票 他可以抵9%稅么
你好老師,如果酒店收到鮮肉蛋類免稅專用發(fā)票 他可以抵9%稅么
老師,你好!一般納稅人的公司,如果收到本地酒店開(kāi)的住宿發(fā)票(專票),可以抵扣增值稅嗎?
如果我從農(nóng)民那兒得到一個(gè)初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品的免稅發(fā)票,我現(xiàn)在把從農(nóng)民那兒買的蔬菜配送給一個(gè)酒店,酒店要我開(kāi)增值稅專用發(fā)票給他,不準(zhǔn)我開(kāi)免稅發(fā)票給他,那我得到的那個(gè)免稅發(fā)票計(jì)算得到的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
總分公司跨區(qū)域調(diào)貨增值稅視同銷售,會(huì)計(jì)憑證怎么做?統(tǒng)一核算賬務(wù)怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)不小心轉(zhuǎn)錯(cuò)錢給到供應(yīng)商,后來(lái)供應(yīng)商退回了。剛好對(duì)沖了。這樣情況可不行以不去想
老師,別人介紹客戶來(lái)我這買東西,開(kāi)給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
老師。怎么在金蝶云星空系統(tǒng)下推的很多張直接調(diào)撥單按一個(gè)倉(cāng)庫(kù)合并在一張單據(jù)上呢
老師好。請(qǐng)問(wèn)一下建筑公司工程項(xiàng)目工傷保險(xiǎn)怎樣申報(bào)?計(jì)稅依據(jù)及稅率怎樣的?
老師,我在做會(huì)計(jì)的2018年的綜合題中 我發(fā)現(xiàn)只有一個(gè)子丁公司給了相關(guān)實(shí)收資本等資料,然而甲還有其他的子公司但是沒(méi)有給資料, 我們只用做給了實(shí)收資本的等資料的合并報(bào)表分錄么, 再把公司內(nèi)的所有的內(nèi)部交易的分錄分別做出來(lái)就可以了哇 一般題目中只有一個(gè)子公司合并報(bào)表嘛,不會(huì)是多個(gè)嘛,如果是多個(gè),是不是分開(kāi)做合并報(bào)表, 子公司A一個(gè);子公司B一個(gè)這樣做
一個(gè)公司合資開(kāi)了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問(wèn)報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?