您好,這個(gè)不屬于來(lái)料加工的

老師您好,公司的經(jīng)營(yíng)范圍是 研發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售:自動(dòng)化設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、金屬制品、電子產(chǎn)品、五金;研發(fā)、設(shè)計(jì)、組裝:治具夾具;銷(xiāo)售:辦公用品、勞保用品、防靜電產(chǎn)品、通訊器材、包裝材料、非危險(xiǎn)化工產(chǎn)品。 然后,我們公司能不能開(kāi) 內(nèi)容是軟件制作的發(fā)票? 開(kāi)票內(nèi)容是“軟件制作”
我們企業(yè)是外購(gòu)原材料組裝設(shè)備,設(shè)備包含我們自主研發(fā)的嵌入式軟件,這種屬于來(lái)料加工產(chǎn)成品嗎,屬于工業(yè)產(chǎn)值范圍嗎?
請(qǐng)問(wèn),我們企業(yè)是生產(chǎn)性的,就是買(mǎi)原材料回來(lái)加工成品然后賣(mài)成品出去,屬于増值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣的范圍嗎?
老師 我們公司屬于生產(chǎn)加工企業(yè) 現(xiàn)在的情況是有些噴灌設(shè)備是定做的 也就是買(mǎi)回來(lái)材料自己組裝有的材料需要加工一下才可以使用,最后才能形成一個(gè)噴灌設(shè)備,這個(gè)噴灌設(shè)備是免稅的嗎?
我公司建筑行業(yè)一般納稅人同業(yè)主簽訂合同,首先為業(yè)主購(gòu)買(mǎi)設(shè)備及負(fù)責(zé)安裝,這部分我公司向業(yè)主開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票9%,設(shè)備屬于業(yè)主。待設(shè)備安裝調(diào)試完成,我方為業(yè)主負(fù)責(zé)生產(chǎn),原料的供應(yīng)及產(chǎn)成品的銷(xiāo)售都是業(yè)主負(fù)責(zé),請(qǐng)問(wèn)這種情況,我們向業(yè)主開(kāi)具什么樣的發(fā)票
個(gè)體戶業(yè)主名下是車(chē)與他的個(gè)體戶簽個(gè)使用協(xié)議,那么車(chē)產(chǎn)生的相關(guān)的費(fèi)用,可以用作抵個(gè)體戶的費(fèi)用嗎?
老師 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)針對(duì)什么繳費(fèi)
這個(gè)題目中方案2這不是從第五年 年末也就是第六年年初開(kāi)始的嘛 那不是折現(xiàn)的話應(yīng)該折5期 怎么會(huì)是4期呢
老師好,公司今年多計(jì)提了工資,如果明年5月份之前發(fā)不完,做納稅調(diào)增,并取回相應(yīng)成本票稅前扣除可以不,如果今年沒(méi)有做暫估,明年取回來(lái)的票能稅前扣除不
老師企業(yè)平時(shí)都交稅,注銷(xiāo)時(shí)候可以虧損嗎,還是或多或少得交點(diǎn)稅
老師,企業(yè)所得稅里公益性捐贈(zèng)限額計(jì)算依據(jù)老師說(shuō)是會(huì)計(jì)利潤(rùn),會(huì)計(jì)利潤(rùn)是不是就是利潤(rùn)總額?
老師,甲方應(yīng)付給乙方1000元,甲方借給乙方費(fèi)用80元,這種往來(lái)用一張憑證做會(huì)計(jì)分錄怎么合理表達(dá)
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司租的廠房1-12月一共是100萬(wàn),其中前三月免費(fèi),這個(gè)發(fā)票第四個(gè)月才拿到手確認(rèn)總金額,這個(gè)怎么攤銷(xiāo)
從哪查詢提交過(guò)的財(cái)務(wù)報(bào)表呢 ?
錢(qián)已收未開(kāi)票和錢(qián)已付未收到票怎么寫(xiě)分錄呢?

