C代表成本;I代表保險;F代表運費
1.品種法核算成本時,因為不是批量生產(chǎn),一個月生產(chǎn)品種多數(shù)量少,工人工資不是計件而是計時的,如果按照實際的工資,機器設(shè)備折舊和水電費分攤的話,算出來的成本會很高,老板不愿意,但如果不分攤的話,最后都結(jié)轉(zhuǎn)成了存貨了 , 所以帳上顯示的存貨會很高,實際上半成品沒那么多,要如何處理?2.出口退稅聯(lián)上面的運輸工具名稱與報關(guān)行提供的報關(guān)單上的運輸工具名稱不一致,提單上面的提單號與報關(guān)單上面的體驗單號也不一致,報關(guān)員解釋說就不一樣,報先報關(guān)后出提單,報關(guān)單上面的號碼它是系統(tǒng)自動生成的,所以跟提單上面的那個單號就不一致 ,但是稅局的說,這兩個必須一致,否則會影響出口退,到底是一致呢還是不一致,那要怎樣才一致?
西安市甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事汽車的生產(chǎn)和銷售,2019年8月有關(guān)經(jīng)營情況如下。(1)以交款提貨方式銷售A型小汽車30輛給汽車銷售公司,每輛不含稅售價15萬元,開具稅控專用發(fā)票注明價款450萬元(不含稅),當月實際收回價款430萬元,余款下月收回。(2)將新研制生產(chǎn)的C型小汽車5輛無償贈送給本企業(yè)的中層干部,每輛成本價10萬元,C型小汽車尚無市場銷售價格。稅務機關(guān)核定的成本利潤率為30%(計稅時不考慮消費稅)。(3)購進機械設(shè)備取得稅控專用發(fā)票注明價款200萬元,該設(shè)備當月投入使用。支付購進設(shè)備的運輸費用8萬元(不含稅)、裝卸搬運費用3萬元(不含稅),取得增值稅專用發(fā)票并認證通過。(4)當月由于管理不善損失庫存原材料金額35萬元,直接記入“營業(yè)外支出”賬戶。(5)上期留抵稅額19.8萬元。已知:曾值稅一般納稅人的稅率為13%、9%和6%:取得的扣稅憑亞均已通過稅務機認證要求:(1)根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,,計算該企業(yè)當月增值稅應納稅額。結(jié)果保留小教點后兩位,四舍五入。(2)根招上述資料,鎮(zhèn)寫增值稅納脫申報表。
西安市甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事汽車的生產(chǎn)和銷售,2019年8月有關(guān)經(jīng)營情況如下。(1)以交款提貨方式銷售A型小汽車30輛給汽車銷售公司,每輛不含稅售價15萬元,開具稅控專用發(fā)票注明價款450萬元(不含稅),當月實際收回價款430萬元,余款下月收回。(2)將新研制生產(chǎn)的C型小汽車5輛無償贈送給本企業(yè)的中層干部,每輛成本價10萬元,C型小汽車尚無市場銷售價格。稅務機關(guān)核定的成本利潤率為30%(計稅時不考慮消費稅)。(3)購進機械設(shè)備取得稅控專用發(fā)票注明價款200萬元,該設(shè)備當月投入使用。支付購進設(shè)備的運輸費用8萬元(不含稅)、裝卸搬運費用3萬元(不含稅),取得增值稅專用發(fā)票(4)當月由于管理不善損失庫存原材料金額35萬元,直接記入“營業(yè)外支出”賬戶。(5)上期留抵稅額19.8萬元。知:曾值稅一般納稅人人的稅率為13%、9%和6%:取得的扣稅憑證均已通過稅務機要求:()根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,,計算該企業(yè)當月增值稅應納稅額。結(jié)果保留小教點后兩位,四舍五入。(2)根招上述資料,鎮(zhèn)寫增值稅納脫申報表。
用CIF的成交方式出口,報關(guān)單的運保費如何這些?如果如果不按實際填寫,導致?lián)Q算FOB離岸價過高,計算的換匯成本過低?怎么辦?
2.凰化妝品廠是增值稅一般納稅人,2022年1月發(fā)生如下業(yè)務:-(1)3日,購入工業(yè)油脂和芳香烴5噸,用于生產(chǎn)c型高檔化妝品。取得增值稅專用發(fā)票,注明不含稅銷售額為300000元。(2)11日,采取直接收款方式銷售C型高檔化妝品3000套,不含稅出廠價220元/套,增值稅專用發(fā)票上注明銷售額為660000元,增值稅額為112200元,款項均已通過銀行收訖。+(3)17日,將200套C型高檔化妝品用于發(fā)給職工,作為春節(jié)福利。"已知C型高檔化妝品實際生產(chǎn)成本為140元/套,成本利潤率為10%,高檔化妝品消費稅稅率15%。要求:(1)編制購入工業(yè)油脂和芳香烴的會計分錄。。(2)計算采取直接收款方式銷售c型高檔化妝品應繳納的消費稅,并編制與增值稅和消費稅有關(guān)的會計分錄。(3)計算發(fā)放職工福利應繳納的增值稅和消費稅,并編制有關(guān)會計分錄。*(4)匯總計算露凰化妝品廠當月應繳納的增值稅和消費稅額。(計算結(jié)果和會計分錄請以“元”為單位;除“應交稅費”科目外,其他不要求寫明細科目)
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
個稅申報失敗,請問怎么處理
老師,請問公司購買了一臺2250元的干燥箱和一臺400元的旱煙可以計入主營業(yè)務成本嗎
老師好,我要面試一個財務專員,給他提什么問題比較好能測試出他的專業(yè)水平
我之前有一個發(fā)票不能用但是到季報的時候我忘記掉這個票不能用就沒有點不勾選抵扣就被抵扣掉了,這個月的增值稅報送的時候在附表二進項稅額轉(zhuǎn)出要怎么操作???
現(xiàn)在申報公司個人所得稅,失敗,這個提示怎么處理?
老師,我是家具行業(yè),進項是增值稅專用發(fā)票,銷項是個人開的普票,這樣在做增值稅申報時會不會有問題
你好,怎么查詢其他公司log
老師,你好,我們公司花了575000買了對方公司405000的股份,長投權(quán)益法分錄怎么錄入呢
你好 請問出口美國需要提交一份W8或者W9表格,請問老師知道是什么嗎
這個意思都懂,所以就是答案?