同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
老師,問下視同銷售的外購商品的進(jìn)項稅額可以加計抵減嗎
外購商品什么情況下視同銷售 什么時候進(jìn)項稅額不可抵扣
老師,請問銷售商品成本票進(jìn)項可以加計抵減扣除嗎
外貿(mào)公司由于末報關(guān)出口,視同內(nèi)銷計銷售,計提銷項稅額,對應(yīng)的進(jìn)項票進(jìn)項稅額可以抵扣嗎?
企業(yè)采購的商品,用于發(fā)出去做實驗,需要視同銷售上增值稅嗎?進(jìn)項稅額可以抵扣嗎?
像這樣10至12月的稅,應(yīng)該來年1月交的,計提時應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整還是營養(yǎng)業(yè)稅金及附加
建筑業(yè)一般納稅人增值稅稅負(fù)是多少
【單選題】2×22年1月1日,甲公司從二級市場購入乙公司分期付息、到期還本的債券12萬張,以銀行存款支付價款1050萬元,另支付相關(guān)交易費(fèi)用12萬元。該債券系乙公司于2×21年1月1日發(fā)行,每張債券面值為100元,期限為3年,票面年利率為5%,每年年末支付當(dāng)年度利息。甲公司根據(jù)其管理該債券的業(yè)務(wù)模式和該債券的合同現(xiàn)金流量特征,將該債券分類為以攤余成本計量的金融資產(chǎn)。不考慮其他因素,甲公司取得乙公司債券至到期時累計應(yīng)確認(rèn)的投資收益為(?。?。 A.120萬元 B.258萬元 C.270萬元 D.318萬元
老師,遞延所得稅資產(chǎn)我能確定,遞延所得稅負(fù)債不理解,確認(rèn)遞延負(fù)債是根據(jù)預(yù)計負(fù)債確認(rèn)的,賬面和計稅基礎(chǔ)是多少呢,怎么理解
開個人發(fā)票, 貸款加服務(wù)費(fèi) 如何開票? 項目名稱怎么寫
你好,老師,我們是汽車4S店,我們一批車調(diào)撥給其他店了,簽的合同是89800一臺,開的專票也是89800。后邊終端發(fā)票也已經(jīng)開了。但是后邊又改了車價改成86300了,給我們回款回的也是86300。這個我們要怎么處理呢?
注冊資本200萬,實繳63500元,股東三人A占60%,B占20%,C占20%,現(xiàn)在C退出,未分派利潤是虧損,股權(quán)轉(zhuǎn)讓金額是多少,需要繳納印花稅是多少,個人所得稅是多少,需要簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議嗎,這個協(xié)議表格自己制作可以嗎?
公司承接施工項目,項目是有另外b一家公司中標(biāo),工程完工后b公司就不再使用或者注銷,這種情況下是不是有企業(yè)作為股東更好
老師,請問一下,房地產(chǎn)公司的老板問。對了,還是那個問題,像前幾天的發(fā)票,我們結(jié)傭金給業(yè)務(wù)員90%,相當(dāng)于公司賺10%,公司應(yīng)該不會虧本吧 ? ?現(xiàn)在一手房開票那么少,應(yīng)該不會虧吧
老師,我在深圳,我們有個公司,上月發(fā)票進(jìn)項未開進(jìn)來,下個月才開進(jìn)來,原本想做留底抵欠的,原本可在系統(tǒng)提交直接辦理,但我們這個區(qū)需要去柜臺辦理,需要提交很多資料,還有可能不通過,現(xiàn)在我們想把欠稅交了,然后把多余的進(jìn)項退稅,但這一操作會不會有很大的風(fēng)險,怕被查
老師,是加計抵減?
同學(xué),你好 是的,進(jìn)項稅額加計抵減
視同銷售的外購商品的進(jìn)項稅額是可以抵扣的,這個我知道,但我公司可以享受加計抵減15%,所以我想問下,這個進(jìn)項稅也可以加計抵減嗎?
同學(xué),你好 生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額加計15% 你是這個政策嗎
我公司是這個政策
同學(xué),你好 外購貨物的進(jìn)項可以加計抵減
謝謝老師
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!