你好 可以的,比如你們發(fā)票剛好用完了,申請又來不及,那么到稅務(wù)局代開的
自己公司賣車,然后自己公司可以開機動車發(fā)票開給自己公司嗎?
老師老板是公司的法人,他自己的車租給公司用,可以去稅務(wù)局代開發(fā)票嗎
老師,自己公司可以給自己公司去代開發(fā)票嗎?
老師,個人給公司提供服務(wù),但是個人不愿意自己去稅局代開發(fā)票給公司,那公司可以以這個人的名義去代開發(fā)票給公司嗎?
老師,麻煩問一下,我們4月份和6月份紅沖了兩筆銷項發(fā)票,是我們當(dāng)時稅率開錯了,把應(yīng)稅的開成免稅了,9月份又重新開的,那我在10月份填9月份報表的時候,因為我們涉及到蔬菜肉蛋的減免那一張報表是不是就不應(yīng)該再填我們紅沖的這兩張發(fā)票數(shù)了?因為4月份6月份我已經(jīng)填完了
老師 企業(yè)報銷流程 怎么樣子合適 有模版嗎
郭老師,我們公司有一個員工他的繳費基數(shù)不一樣,是9739元,那我應(yīng)該什么算他的單位部分和個人部分的
想問下,貿(mào)易的電商,若是商品類目太多太雜了,這種情況必須一個個錄明細嗎?這樣太難統(tǒng)計了,有簡單的辦法嗎?
老師,我們是賣扎頭發(fā)的小飾品的,價格也就一兩塊,但是發(fā)貨環(huán)節(jié)會有發(fā)錯貨的情況,這部分發(fā)出去了基本上也不會退回,發(fā)貨的這部分損耗如果要統(tǒng)計明細就太麻煩了,預(yù)計發(fā)貨損耗在10%,這部分損耗應(yīng)該怎么處理比較合適呢
B公司開票銷項398346.63,稅額51785.07,價稅合計450131.7 進銷348812.98,稅額45345.67.價稅合計394158.65.附加稅1023.31 請問最后B 公司的利潤是多少
老師你好,我們公司和供貨商23年簽的合同,23年也給我們送貨了,但是在24年2月才給我們開票,發(fā)票開具的金額是23年簽合同的金額和24年簽的合同金額總計,這種這張票我能把23年的做到23年作為成本嗎
這種情況怎么申報???
公司舉辦印了餐券球員憑餐券到飯店吃飯,如付乙酒店餐飲費,有600多張餐券,需要附到憑證后面嗎?
老師好:請問上月收到一筆銀行匯票,當(dāng)時不知道是銀行匯票就入賬了,掛的是匯票那家名頭(在其他應(yīng)收款貸方),老師我怎么才能調(diào)的正確的這家呢?
那我們自己是購買方,那銷售方的內(nèi)容怎么填寫了
填寫?這個看你們的購銷的貨物啊
比如我們公司找了私人的叉車幫我們卸貨,然后她沒有發(fā)票,我們公司必須要票才能做賬,我們就想自己去稅務(wù)局代開
? 你前面不是問,自己公司可以給自己公司去代開發(fā)票嗎 怎么后面問的不一樣了?
那這樣銷售方該怎么填寫
我們是想自己去稅務(wù)局代開
?這個看你們的購銷的貨物啊
那他不是公司就外面請的私人業(yè)務(wù),銷售方?jīng)]有公司的名稱和稅號這些內(nèi)容也可以開嗎?
可以的,但是這種你說的,應(yīng)該是個人開的發(fā)票的