你好 你這個(gè)是收購(gòu)的,跟你后面有沒(méi)有生成無(wú)關(guān)的。你這個(gè)按照9%來(lái)計(jì)算增值稅的。
老師,農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算抵扣申報(bào)表是在農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票欄填寫(xiě),稅額按票面乘9%填寫(xiě),深加工如果還沒(méi)領(lǐng)用加計(jì)扣除就不填,領(lǐng)用了按什么基數(shù)計(jì)算加計(jì)的1%?這樣填報(bào)理解對(duì)嗎
購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,按照農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買(mǎi)價(jià)和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,如用于生產(chǎn)銷售或委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買(mǎi)價(jià)和10%的扣除率計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。 請(qǐng)問(wèn)這句話是什么意思?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)就是用農(nóng)產(chǎn)品再加工以后銷售之后的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)抵扣的計(jì)算。舉個(gè)例子:比如,購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,比如說(shuō)蘋(píng)果1000元,稅率9%,含稅價(jià)1090。加工之后,生產(chǎn)售出稅率13%,售出價(jià)格為1695含稅。 那么我在抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候是不是195-1000×10%?
取得農(nóng)產(chǎn)品專用發(fā)票,這個(gè)是按加稅合計(jì)入庫(kù)存,不加工生產(chǎn),直接銷售,,在銷售的時(shí)候要算進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,怎么算,不理解
9.2021年8 月某增值稅一般納稅人購(gòu)進(jìn)玉米一批用于加工生產(chǎn)餅干,從某農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)基地取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,銷售發(fā)票上注明的價(jià)款為20000 元,并支付不含稅運(yùn)費(fèi) 5000元,取得貨運(yùn)企業(yè)按稅率開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票。驗(yàn)收入庫(kù)后,因管理不善損失1/3。已知購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn)銷售或委托受托加工 13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按 10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,則該項(xiàng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算正確的是( B.(20 000??10%?5000x9%)x(1-1/3)=1633.33(元) 為什么運(yùn)費(fèi)要乘百分之九而不是百分之十
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒(méi)有報(bào)銷單
怎樣把錢(qián)給法人轉(zhuǎn)出去不視同分紅
老師,您好,一般納稅企業(yè)按5%稅率出租一套房產(chǎn),收到2025年6月第一筆時(shí)借:銀行存款250000 貸:預(yù)收賬款238095.24 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)11904.76 。確認(rèn)7-12月收入時(shí)借:應(yīng)收賬款450000 貸:其他業(yè)務(wù)收入428571.43 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額21428.57 結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額借:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額11904.76 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)11904.76。是這樣處理嗎
出口退稅在什么時(shí)間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問(wèn)的,分公司那邊的稅務(wù)要求分公司做分子機(jī)構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒(méi)做過(guò)什么總機(jī)構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機(jī)構(gòu), 您那時(shí)說(shuō),這個(gè)就是所得稅合并申報(bào) 異地成立的分公司,獨(dú)立核算的,不合并不要填寫(xiě),是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時(shí)間改動(dòng)成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬(wàn),第二筆租金120萬(wàn)是在2021年1月收取,第三筆租金120萬(wàn)在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)99082.57。 確認(rèn)19年收入的時(shí)候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時(shí)用同一個(gè)財(cái)務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說(shuō)費(fèi)用報(bào)銷單上蓋了一個(gè)銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學(xué)人數(shù)和學(xué)校排名
銷售的時(shí)候算進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,這個(gè)不含稅金額乘以9百分之抵扣嗎
是的,這個(gè)是直接按照9%抵扣的