你好 你這個是收購的,跟你后面有沒有生成無關(guān)的。你這個按照9%來計算增值稅的。

當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項稅額=當(dāng)期農(nóng)產(chǎn)品耗用數(shù)量×農(nóng)產(chǎn)品平均購買單價(含稅單價)×扣除率/(1 +扣除率),根據(jù)投入產(chǎn)出法進(jìn)項稅公式,不需要價稅分離,直接放存貨,有銷售時,再計算抵扣進(jìn)項。請問農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票的進(jìn)項稅跟允許抵扣的進(jìn)項稅的計算不一致么
老師,農(nóng)產(chǎn)品計算抵扣申報表是在農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票欄填寫,稅額按票面乘9%填寫,深加工如果還沒領(lǐng)用加計扣除就不填,領(lǐng)用了按什么基數(shù)計算加計的1%?這樣填報理解對嗎
購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,按照農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價和9%的扣除率計算進(jìn)項稅額,如用于生產(chǎn)銷售或委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價和10%的扣除率計算的進(jìn)項稅額。 請問這句話是什么意思?
老師,我想請問就是用農(nóng)產(chǎn)品再加工以后銷售之后的這個進(jìn)項抵扣的計算。舉個例子:比如,購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,比如說蘋果1000元,稅率9%,含稅價1090。加工之后,生產(chǎn)售出稅率13%,售出價格為1695含稅。 那么我在抵扣進(jìn)項稅的時候是不是195-1000×10%?
取得農(nóng)產(chǎn)品專用發(fā)票,這個是按加稅合計入庫存,不加工生產(chǎn),直接銷售,,在銷售的時候要算進(jìn)項稅額抵扣,怎么算,不理解
我們公司是每月借錢做生意,每月還本金+利息?,F(xiàn)在成本開支工資等等入賬的有105萬,收回來的貨款700萬,借了700萬借款,還了350萬,還有30萬利息沒還,我們凈虧損是怎么算?
老師好,分公司要注銷,未分配利潤是負(fù)數(shù),可以直接繳納嗎
請問老師,利潤表中的所得稅費(fèi)用,利潤總額超過300萬,都是按25%計算嗎
老師,我們是一般納稅人這個月只開了服務(wù)發(fā)票3379.25,我在填增值稅申報表的時候應(yīng)該填到應(yīng)稅貨物還是應(yīng)稅勞務(wù)里?
出口進(jìn)項發(fā)票做了用途確認(rèn),要怎么撤回,叫供應(yīng)商重新開具了
老師,過路費(fèi)過橋費(fèi)沒有發(fā)票,需要調(diào)增嗎
老師個人正常開勞務(wù)票,可以開個個體工商戶嗎,可以省增值稅和個稅
老師,咱們財務(wù)人員的繼續(xù)教育怎么做呢,我這邊是24年取得初級證書,在河南考試的,后在浙江工作,怎么繼續(xù)教育呢,應(yīng)該還在哪個省份進(jìn)行呢
你好老師,我們企業(yè)是買煤賣煤的單位,是買方直接去賣方單位拉的,我們用不用做庫存商品?
科目余額表中利潤分配余額應(yīng)該和報表哪個數(shù)對應(yīng)???
銷售的時候算進(jìn)項稅額抵扣,這個不含稅金額乘以9百分之抵扣嗎
是的,這個是直接按照9%抵扣的