你好,伙食費(fèi)你給對方開發(fā)票嗎?
實(shí)際工作中我遇到了一個實(shí)戰(zhàn)的問題,我新入職一家小規(guī)模公司,2020年5月份申報(bào)19年匯算清繳時,只在調(diào)整表上收入調(diào)增了20萬,只交納了所得稅,也沒有交增值稅等,實(shí)際去年的賬上并沒有做這筆無票收入,現(xiàn)在賬上還掛著這20萬預(yù)收賬款呢,請問,1.這調(diào)整表上的無票收入的分錄需要處理嗎?2.這20萬的收入怎么和賬上掛的預(yù)收賬款沖平呢?還有還發(fā)現(xiàn)成本還調(diào)減了22萬,應(yīng)付賬款有家20萬的掛賬,實(shí)際已經(jīng)付清款了,當(dāng)初付款時直接做到主營業(yè)務(wù)成本了,沒有收到發(fā)票,實(shí)際收到發(fā)票后又記入成本,第一次遇到這種情況,怎么處理這事
老師您好,請問一下我是一家純包工地勞務(wù)這一塊的公司,新開的公司,已經(jīng)營業(yè)了,發(fā)票已經(jīng)開出去給總公司80萬,原本是需要收款以后讓工人去代開發(fā)票給我司,然后實(shí)際發(fā)放工資的,現(xiàn)在總公司說他那邊支付工資,也就是說我這邊走走過場,讓我司寫委托書,他那邊支付工資,我要怎么做賬?
我們有一個項(xiàng)目,是走勞務(wù)公司發(fā)放的。勞務(wù)公司也給我們開了25萬的勞務(wù)發(fā)票。現(xiàn)在我想咨詢的是兩個問題。一、勞務(wù)公司發(fā)放以后是不是要提供工資發(fā)放花名冊和銀行流水給我們備案?如果不提供,對我們會有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?二、包工頭只給了我們工資發(fā)放的花名冊(7月和8月,各25人,合計(jì)25萬)。他說當(dāng)時勞務(wù)公司是直接把25萬打給他一個人的。他再微信發(fā)給各個班組長,各個班組長再發(fā)給工人。這種情況下,我們公司根本沒辦法核實(shí)這筆錢有沒有實(shí)際發(fā)放給工人。如果以后工人說沒收到錢 ,我們公司還要承擔(dān)責(zé)任嗎?碰到這種情況,有什么辦法可以保障我們公司的利益。
勞務(wù)班組報(bào)了一筆進(jìn)度表20萬,我這邊需要支付20萬給勞務(wù)班組。 然后勞務(wù)班組工人在我這邊堂食,需要交伙食費(fèi)5700元,我想問直接沖減,請問我要怎么做這筆賬?
您好,老師,我咨詢個問題,我是勞務(wù)公司,然后我們有個配套的建筑公司,我這邊就是給建筑公司開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票的,然后今年我們有一個合同是已經(jīng)完工了,今年需要全部確認(rèn)收入,但是我勞務(wù)公司的人工今年只做了70%,還有30%沒有做進(jìn)來,現(xiàn)在是真的做不進(jìn)來,我想著要不然就預(yù)提一次工資,直接借方進(jìn)項(xiàng)目成本,貸方就是掛一個人,那我這個業(yè)務(wù)怎么處理呢,我做了這個業(yè)務(wù),我這個月是不是得繳納工會經(jīng)費(fèi)呢,還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,那明年在做這個項(xiàng)目的時候報(bào)上來的工資表我又該怎么充呢,假如說后面就發(fā)生80萬的人工費(fèi),那剩下的20萬怎么辦,
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
客戶強(qiáng)保用油可以借銷售費(fèi)用-強(qiáng)保 貸:庫存商品 這樣可以嗎?
初級會計(jì)師需要考哪些科目,怎么規(guī)劃?
快帳系統(tǒng)里出貨單可以打印嗎?有模板嗎
老師,我想問一下,車購稅到底咋算的,比如我們開一張發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)是15萬,那車購稅是15萬乘以10%嗎?還是15萬除以11.3呢?
沒有開發(fā)票
那你們買菜的支出,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,
扣除的時候借工程施工貸其他應(yīng)收款。
買菜我這邊是做費(fèi)用支出。
這個付款憑證我要怎么寫?
你好,支付買菜款或者是墊付買菜款都可以的,不要做費(fèi)用了,你在做費(fèi)用的話,你收到人家的錢,你應(yīng)該做到營業(yè)外收入了。
買菜款是月付的,一個月報(bào)賬一次。
但是我是要支付20萬給勞務(wù)班組,勞務(wù)班組要付5700伙食費(fèi)給我。我是做這筆賬
你們買來的時候怎么做的?
借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)的嗎?
就直接做費(fèi)用報(bào)銷
你扣除人家的錢的時候,借工程施工20 貸,其他應(yīng)付款,5700 銀行存款 月末支付,借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
用付款憑證做嗎?
可以的,可以這么做。
用這個單要怎么寫呢?
借工程施工貸,銀行存款 金額用20萬減去5700