你好同學,記入管理費用-差旅費
你好老師兩個問題,請分別解答,1.公司股東但并非本公司編制人員,是在單位的,發(fā)生的差旅費,是記如管理費用-差旅費,還是記如銷售費用-差旅費。2接待客戶發(fā)生的差旅費是做銷售費用-差旅費,還是銷售費用-差旅費。謝謝
你好,請問管理人員為銷售發(fā)生的差旅費是進管理費用差旅費,還是銷售費用差旅費
老師,你好,我有一個問題一直沒想明白,就是公司研發(fā)人員或者銷售人員的出差差旅費,是記研發(fā)費用—差旅費,銷售費用–差旅費,還是記管理費用–差旅費?
老師,你好,我有一個問題一直沒想明白,就是公司研發(fā)人員或者銷售人員的出差差旅費,是記研發(fā)費用—差旅費,銷售費用–差旅費,還是記管理費用–差旅費?
老師好! 1、出差的高鐵,飛機票算在管理費用-差旅費還是管理費用-交通費?那個更好。 2、出差的住宿費,應該是算在管理費用-差旅費中更好,對吧?
(1-1%)^4–1計算方法步驟
公司和主播簽訂直播合同,每個月支付主播相應的保底收益,這部分會計如何入賬,入賬原始憑證需要什么
老師好 收到4萬租賃費 但因為發(fā)票額度不夠 只開了3.3萬的發(fā)票 我想問下 這個應該怎么入賬
老師,現(xiàn)在小規(guī)模開專票是幾個點啊?
您好老師,我公司老板的丈夫也開了一家公司,也是法定代表人,這兩個公司今年經(jīng)常來回倒騰錢,這個怎樣去做賬呢? 他們是關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎?如果是關(guān)聯(lián)企業(yè)做借款可以嗎?
老師好,一般貿(mào)易,出口商品按照內(nèi)貿(mào)增稅,賬務(wù)如何處理?借:應收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)應交稅費-應交增值稅-銷項(4521美元*匯率*13%)這樣計算應收賬款>合同CIF價格(實際應收4788美元)。是否可以這樣處理?借:應收賬款(CIF,4788美元*匯率)貸:主營業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)銷售費用(運費+保險,267*匯率)銷項稅做主營業(yè)務(wù)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
老師,我企業(yè)幫員工交的職工醫(yī)療互助金,全部由公司承擔。這個怎么做賬?也是要按直接人工、管理費、制造費這些科目來做嗎?
老師這個票是不是不能稅前扣除?
你好老師,24年有實繳4000萬,賬里面沒做,做到25年行不
老師,你好,我單位是土石方工程,跟個人租了鏟車,個人代開發(fā)票承包經(jīng)營鏟車工程的發(fā)票給我們,我要怎么做會計憑證
為什么?如果是普通銷售出差的機票呢
分錄是 借:管理費用-差旅費,貸:其他應收款;還是 借:管理費用-差旅費,貸:庫存現(xiàn)金;謝謝。
這個高管是管理人員,還是銷售部的
是銷售總監(jiān),上面的用哪個分錄
請幫忙回復,我還有別的問題去下不去了
記入銷售費用——差旅費
分錄是 借:銷售費用-差旅費,貸:其他應收款;還是 借:銷售費用-差旅費,貸:庫存現(xiàn)金,謝謝。
直接報銷就貸現(xiàn)金或銀行存款就可以