那你應(yīng)該是借銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入,培訓(xùn)服務(wù)100, 主營業(yè)務(wù)收入銷售貨物50
老師,你好。 外貿(mào)企業(yè),客戶支付C&F金額,40000 其中海運費3000 怎么做分錄呢? 應(yīng)收賬款 40000 主營業(yè)務(wù)收入 37000 其他應(yīng)付款 海運費 3000 這樣嗎? 要是我把海運費做成銷售費用呢? 借 應(yīng)收賬款 40000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 37000 貸 銷售費用 海運費 3000 付海運費時 借 銀行存款 貸 銷售費用 海運費 這樣好像不對了 只能做成其他應(yīng)付款,不能做到成本里嗎?
老師好,收客戶報名培訓(xùn)班費用150,其中50是產(chǎn)品銷售價費用,收150的時候。借,銀行存款,貸主營業(yè)收入培訓(xùn)班費150,當(dāng)出其中50的產(chǎn)品費的時候怎么做賬呢
公司(一般納稅人)外購禮品,在做活動的時候,贈送給客戶,做了視同銷售,當(dāng)月購進當(dāng)月送出,假設(shè)是取的普票,分錄為: 1、購買禮品時,借:庫存商品 20000 貸:銀行存款 20000 2、活動送出時,借:銷售費用-促銷費 20000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 17699.12 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 2300.88 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借:其他業(yè)務(wù)成本 20000 貸:庫存商品 20000 老師,這樣的一個分錄,對嗎
老師,當(dāng)時幫他買一個固定資產(chǎn)費用150萬,之后賣給他150萬 這兩筆賬怎么做分錄啊 買的時候 借固定資產(chǎn) 進項 貸銀行存款 賣的時候 借應(yīng)收賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入 銷項稅額 我總感覺不對
老師我們倉庫以前入庫的商品:我的分錄是借:庫存商品,貸:其他應(yīng)付款-已入庫未付款,等采購的人來報銷的時候的分錄,借:其他應(yīng)付款-已入庫未付款,貸:銀行存款,倉庫出庫的時候借:管理費用(銷售費用)貸:庫存商品。但是這次中秋買月餅,因為實際是要工會的賬付款,來報銷的時候直接借:其他應(yīng)收款-工會,貸:銀行存款,但是我的其他應(yīng)付款-已入庫未付款就沒法沖銷了
你好老師,社保補差額從哪補
老師你好,去開黨員選舉會議,打車費可以報銷嗎
收到訴訟裁決書,拿到了敗訴方支付的違約金和部分貨款,怎么入賬
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,其余數(shù)據(jù)都是正確的,應(yīng)納稅額和附加稅也正確,就是 手動填寫2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎
接了一家有內(nèi)賬有小規(guī)模的,小規(guī)??赡苁菢I(yè)務(wù)不太多,只把財務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,憑證什么的都沒給我也不知道有沒有,有這樣的嗎,我是不是可以進電子稅務(wù)局看看今年所有的財務(wù)報表看看銷售額,還需要看什么的嗎?
請問老師,甲單位23年收入100萬,6%的稅率。24年因為客戶退了沖減100萬。但是增值稅申報的時候在13%稅率的未開票中沖減的,稅沖減6萬,未開票收入倒算的銷售額放在了13%。會導(dǎo)致什么結(jié)果
老師,剛?cè)肼氁患译娚坦?,有好幾個月份的賬沒做,發(fā)票有8000張,這種情況可以按月份做一筆確認(rèn)收入嗎
老師,就是企業(yè)是小規(guī)模公司,然后第三季度七月份開了外地經(jīng)營的項目開了24萬,八月份本地開了9萬塊錢,然后9月份開外地經(jīng)營項目開23萬,這種是不是要預(yù)繳啊
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,其余數(shù)據(jù)都是正確的,可以更正嗎?
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?
這個是收150費用的時候做的分錄是吧?出產(chǎn)品50的時候怎么做分錄呢
是的 ?借主營業(yè)務(wù)成本、貸庫存商品
但是我這個不是成本價,是銷售價,拉往來的時候總是掛在上面,不知道怎么處理
你好,借主營業(yè)務(wù)成本貸,庫存商品,你這個成本是多少,你結(jié)轉(zhuǎn)多少不就可以?
貸,主營業(yè)務(wù)收入,培訓(xùn)服務(wù)100, 主營業(yè)務(wù)收入銷售貨物50 在做這個分錄的時候,已經(jīng)和客戶掛往來了,就算我結(jié)轉(zhuǎn)的時候,這個往來還是在
你好,這個是你確認(rèn)收入的 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,銷售貨物50哪里有往來? 確認(rèn)收入之后,再結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了
我在主營業(yè)務(wù)收入這塊掛了一個跟客戶的往來,不掛往來就又不知道哪家客戶交的費用,所以當(dāng)我結(jié)轉(zhuǎn)完了,這個往來賬上還是體現(xiàn)這個事
你好,你完整的寫一下分錄,怎么做的?