金額不大的,借管理費用服務(wù)費,貸銀行存款。
老師,公司作為某行業(yè)標準編制的贊助單位,投入一筆費用,對方開的專票是技術(shù)服務(wù)費,請問公司怎么做記賬憑證?
老師請問我公司的銀行回單上有一筆付出去的款 摘要寫著技術(shù)服務(wù)費 應(yīng)該怎么寫分錄啊 是借應(yīng)付賬款**公司貸銀行存款 還是 借管理費用 貸銀行存款丫 ,我們只是付款給對方 還沒收到對方的發(fā)票
老師您好,請問我公司是混凝土生產(chǎn)銷售企業(yè),發(fā)生的混凝土行業(yè)標準參編費,對方開具技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,如何記賬?可以記入研發(fā)項費用嗎?
1、某企業(yè)發(fā)生有關(guān)無形資產(chǎn)的業(yè)務(wù)如下:(1)接受A公司以商標權(quán)向本企業(yè)投資,雙方作價300000元,使用期為5年。該商標權(quán)已投入使用,按月攤銷其價值。(2)申請專利權(quán)成功。過去發(fā)生的確指支出有試驗費用100000元,專利登記費2000元,律師費30000元。(3)購入某項專有技術(shù),雙方議定結(jié)算價格為600000元,以轉(zhuǎn)賬支票付款。該項專有技術(shù)購入后即投入使用,攤銷期限為10年,按月攤銷其價值。(4)上項專有技術(shù)在使用3年后將其所有權(quán)轉(zhuǎn)讓給其他單位,取得價款400000元,款項已存入銀行(營業(yè)稅稅率5%)。要求:根據(jù)以上資料編制相應(yīng)的會計分錄。
老師,上午好,請問公司有做微信上小程序鹿游游賣東西的,是一些小東西,這種是沒有發(fā)票的,這種我要怎么入賬,有收入了會體現(xiàn)到公司公賬上,沒有收入和成本發(fā)票這種藥怎么開發(fā)票呢?給平臺的服務(wù)費對方開發(fā)過來是寫是技術(shù)服務(wù)費,這個技術(shù)服務(wù)費是否做主營業(yè)務(wù)成本還是其他業(yè)務(wù)成本?;蛘呤枪芾碣M用?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
5萬的話,也可以?
借預(yù)付賬款貸銀行存款,然后按月分攤 借管理費 貸預(yù)付 分一年
老師,為什么要分攤?記作銷售費用-宣傳費用可以嗎?
因為這個金額太大了
宣傳費和這個技術(shù)服務(wù)主要是不搭邊
上面的分錄是根據(jù)你的發(fā)票來做賬務(wù)處理的,正常的應(yīng)該是借營業(yè)外支出捐贈,貸銀行存款
那贊助的目的就是宣傳,不能算作銷售費用,只能根據(jù)發(fā)票內(nèi)容算管理費用?
你好,那你稅務(wù)局查賬的話,你怎么解釋?
根據(jù)簽訂的合同顯示這里邊包括的內(nèi)容是,本次贊助完成后,在以后出具的標準文件上顯示公司名稱責(zé)任人,也可以在公司網(wǎng)站加以標注宣傳。這不能算作是銷售費用里面的宣傳費嗎?
你好,如果是為了宣傳你們企業(yè)給你做的廣告宣傳的話,屬于廣告費。
記作管理費用或者銷售費用對公司利潤有啥影響?
廣告按收入的15%抵扣所得稅 超過的以后年度抵扣
那管理費用呢?
管理費用你需要看具體的哪一個科目,如果是服務(wù)費、辦公費的沒有限制。
那這樣的話,還是管理費用合適?
自己決定 不考慮抵扣 也是管理費用服務(wù)費合適
好的,謝謝郭老師,明白了。
不用客氣,工作愉快。